做賬 借:銷售費用-代金劵,待收入,增值稅
因為銷售費用沒有發(fā)票,這銷售費用能在所得稅中扣除
老師您好,我們公司是貿(mào)易公司,在第三方平臺銷售商品。每次提現(xiàn)的時候,第三方平臺都扣除15%的平臺傭金,但是沒有開具發(fā)票。請問1.確認(rèn)收入時,15%的平臺傭金需不需要入收入,繳納增值書稅?2,15%的平臺傭金計入銷售費用,所得稅匯算清繳需不需要調(diào)增?
老師你好,我們公司是通過網(wǎng)絡(luò)平臺銷售課程,銷售額是10萬,其中2萬是平臺代扣的個人所得稅,4萬是分給平臺的,700是提現(xiàn)手續(xù)費。問:1.代扣2萬的個稅,我們?nèi)绾巫鲑~?2.分給平臺的4萬是銷售費用嗎?3.提現(xiàn)手續(xù)費700元如何做賬?
微店收取我們在平臺上售賣的門票交易手續(xù)費(平臺可開發(fā)票)是計入銷售費用是嗎?還要支付銷售員傭金(無發(fā)票)傭金部分怎么做賬呢?
這個費用我們也有,前期鋪店時是抵押金,銷售時的費用不是從銀行走的,直接從收入里扣的,但有的平臺給開發(fā)票,有的沒有發(fā)票,沒發(fā)票的能入賬嗎?怎么做帳
老師,你剛剛給我回復(fù)的:你代金券平常這個 要做收入處理的 。 你 代金券 平常銷售也會收到錢的吧 。 只是 現(xiàn)在是 換廣告位而已 ;借管理費用-租賃費 貸應(yīng)付賬款 ; 借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; ;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 。這個我懂了,但我們這次這個代金券就是公司印的百元代金券,可以當(dāng)現(xiàn)金用,收不到錢,收不到錢的代金券也視作銷售嗎?我要怎么做分錄?
請問稅務(wù)局打電話來說 24年7月9號有車輛的發(fā)票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務(wù)局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預(yù)交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調(diào)整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產(chǎn)折舊、攤銷情況機納稅調(diào)整明細(xì)表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產(chǎn)負(fù)債表,黑色數(shù)字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預(yù)收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應(yīng)交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整表中第25行實際發(fā)生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉(zhuǎn)入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉(zhuǎn)入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進(jìn)行調(diào)增呢?
老師,應(yīng)付賬款借方一直掛賬,發(fā)現(xiàn)之前年度供應(yīng)商開的紙質(zhì)發(fā)票,但是公司沒有收到,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關(guān)系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經(jīng)營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務(wù)費的發(fā)票到D公司,現(xiàn)在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發(fā)票嗎?
好的謝謝老師 就是說代金券可以所得稅中扣除 是吧
代金券可以所得稅中扣除