1計入銷售費用 2開具傭金發票
老師您好,我們公司是貿易公司,在第三方平臺銷售商品。每次提現的時候,第三方平臺都扣除15%的平臺傭金,但是沒有開具發票。請問1.確認收入時,15%的平臺傭金需不需要入收入,繳納增值書稅?2,15%的平臺傭金計入銷售費用,所得稅匯算清繳需不需要調增?
微店收取我們在平臺上售賣的門票交易手續費(平臺可開發票)是計入銷售費用是嗎?還要支付銷售員傭金(無發票)傭金部分怎么做賬呢?
老師您好!我公司是貿易公司,在第三方交易平臺賣貨,平臺收取15%的平臺傭金。平臺傭金是直接分賬或者平臺扣除后,剩余85%部分到我公司賬戶。15%平臺傭金已全部開票后入銷售費用,請問所得稅匯算清繳,平臺傭金需不需要調增?
我們研發公司開發的app和店家合作,店家支付授權使用費1000元,中間還有第三方銷售平臺參與,并且在我們和店家成交金額中抽取50%,店家先將款全額轉給第三方銷售平臺,剩余50%轉給我們,我們和店家簽訂了合同金額為1000元,和第三方銷售平臺也簽了合同,他們收取成交金額50%;這種情況我們給店家是開100%金額發票還是只開50%金額另外50%由第三方銷售平臺開給店家? 第三方銷售平臺代收款項再轉給我們是否合規
老師,請問抖音平臺的因為產品原因給在抖音后臺給客戶支付退換貨運費沒有發票應該做銷售費用還是沖減收入呀?還有抖音平臺店鋪發生的傭金也沒有發票,應該沖收入還是入銷售費用呀?還有抖音平臺店鋪雙十一做活動收客戶款以后,在抖音后臺給中獎客戶退100元,應該沖收入還是計入銷售費用呀
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
19.盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價9000元,已計提折舊4800元,經批準轉銷
用友軟件,顯示審核日期必須大于等于制單日期,怎么修改
企業2024年購進一批原材料,開了10萬的普票,購進的原材料已全部消耗并結轉成本,2025年又將2024年的普票沖銷開成10萬的專票,怎么進行以前年度損益調整嗎
成立牙醫門診,投資成本約500萬元一800萬元規模,員工10一15人,股東5一6人(含大股東2人,激勵員工若干),問,設計股權架構,股東進出機制,財務分紅規則等,大約什么價格?
甲企業(增值稅一般納稅人)為白酒生產企業,本年7月發生以下業務:(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開具普通發票,取得含稅收入2250000元,另收取品牌使用費565000元。37(2)提供98000元(不含稅)的原材料委托乙企業加工散裝藥酒1000千克,收回時向乙企業支付加工費10000元和增值稅1300元以及乙企業應代收代繳的消費稅。(3)委托加工的散裝藥酒收回后甲企業將其繼續加工成瓶裝藥酒1800瓶,通過其非獨立核算門市部以每瓶不含稅價格100元全部對外銷售。(4)將自產的糧食白酒30噸用于換取生產資料。甲企業該類糧食白酒的平均不含稅售價為100000元/噸,最高不含稅售價為120000元/噸。已知:藥酒的消費稅稅率為10%;糧食白酒消費稅的比例稅率為20%、定額稅率為0.5元/500克。甲企業向煙酒專賣店銷售糧食白酒時應繳納消費稅為___元;甲企業通過其非獨立核算門市部對外銷售瓶裝藥酒時,委托加工環節已納的消費稅__(選填“可以”或“不可以”)扣除;甲企業用自產的糧食白酒換取生產資料時,計算從價消費稅應選擇的單價是___元。
6.某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,9月份發生以下業務(計算結果保留整數):(1)銷售乘用車15輛,適用消費稅稅率99,不含稅出廠價每輛150000元,另收取價外有關費用11000元/輛。所有款項已存入銀行。(2)用自產的20輛乘用車(適用消費稅稅率5%)對外投資,已知該型號乘用車不含稅最高售價為150000元,不含稅平均售價為120000元。銷售乘用車15輛應交的消費稅和增值稅銷項稅額分別為__元和__元。
例4.3上海裝進出口公司從美國迷口貨物一批,貨物離岸價格成交,成交價折合人民幣為1410萬元(包括單獨計價并經海關事查屬實的向培外買購代理人支付的購貨傭金10萬元,但不包括為使用該貨物而向增外文付軟件費50萬元和向方支付的傭金15萬元),另支付貨物運抵我國上海港的運費、保險費等35萬元。假設該貨物適用關稅稅率為20%、增值稅率13%、消費稅率10%。例4.3中,計算出的關稅完稅價格為元,組成計稅價格為_元。該貨物運抵企業后的入賬成本為__元。
說是需要開通分銷員個稅才能開發票
老師,有傭金發票了也是計入銷售費用—傭金嗎?
傭金發票計入銷售費用-傭金里面
那10月份的傭金沒有發票,也計入銷售費用(無票費用)是嗎?只是不得稅前扣除?
沒發票也計入,稅前不能扣除