電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者是作廢申報。
老師,你好,2021年收到個稅投訴2020年2.3月未在公司入職,申報了個稅,各種溝通不撤銷申訴,稅務(wù)叫去罰款,已經(jīng)匯算清繳了,需要做個工資調(diào)賬說明過去,請問如何調(diào)賬,如何做分錄,下面圖片是當(dāng)年的更正說明,跨年度的如何做呢,謝謝
老師你好,請問一下更正印花稅報表,是漏報了其他按次申報的稅種,當(dāng)我去補申報按次申報的稅種時,需要把我當(dāng)月已經(jīng)申報過的按月申報的稅種再重新報一遍么?
老師你好!這個月已申報了印花稅并繳納了稅款,11月份變更公司經(jīng)營場所產(chǎn)生了證照許可印花稅沒有申報,現(xiàn)進(jìn)行申報,請問老師怎么更正申報?
我公司出口企業(yè),出口退稅申報后,稅款已退了,但是專管員打電話說,進(jìn)貨方屬于非正常企業(yè)發(fā)票用不了,要更正申報,并且退回稅款,請問我具體需要怎么做?稍微詳細(xì)一點,謝謝
請教,印花稅申報錯了,要更正一下,如何更正呢,謝謝,具體的步驟
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
點了更正申報了,然后那?
然后怎么改數(shù)據(jù)?
先去修改你的稅源采集。
點哪里?另外之前交過一部分印花稅了,不會讓重復(fù)交吧?
您好,請您先點擊【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【按期應(yīng)申報】—【財產(chǎn)和行為稅合并申報】—【財產(chǎn)和行為稅申報稅源采集】模塊修改稅源成功后,請點擊【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【按期應(yīng)申報】—【財產(chǎn)和行為稅合并申報】—【財產(chǎn)和行為稅申報查詢維護】查到需要更正的記錄后點擊操作下方的【更正】,“更正”界面可點擊【計稅】,檢查信息無誤再點“更正”即可。
你好,你看看我點哪個?謝謝你了
哪有按期應(yīng)申報?
開始申報的時候,是在單獨的印花稅里面,還是財產(chǎn)和行為綜合申報里面?
你怎么上方有一個單獨的印花稅季度申報?
你看左邊,不要看另一邊,另一邊只是顯示申報成功的東西
最左邊更正申報里面找一下。
沒有的話就里面有一個歷史申報查詢。
我點一下,你看看。我按照順序來
選中這條,點擊下一步
然后就是這樣的圖片,再怎么辦?
你好,上面不是有一個重置
這樣對嗎?
你好是的,是這么做的。
不行,沒用,動不了
你第一個圖片綜合,你看一下有沒有
計稅依據(jù)那已經(jīng)改過來了,已交稅額沒動,這是什么情況?
沒事了,大膽點就行
已交稅款,你看一下自己能填寫嗎?這里一般是填寫不了的,如果有重復(fù)交稅,你可以申請退回。
沒事,剛開始我以為還是讓我交那么多,已交稅金那顯示的0,申報完成后,點擊交款時,系統(tǒng)自動把之前已交的稅款抵了,我交的是剩下的那部分
那就是可以了,只需要補交就行。