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我公司出口企業,出口退稅申報后,稅款已退了,但是專管員打電話說,進貨方屬于非正常企業發票用不了,要更正申報,并且退回稅款,請問我具體需要怎么做?稍微詳細一點,謝謝

2022-03-21 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-21 13:19

同學,你是生產型還是外貿企業?

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快賬用戶8723 追問 2022-03-21 13:48

一般納稅人出口外貿企業

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齊紅老師 解答 2022-03-21 15:35

同學,你這個要問專管員怎么更正報表,因為每個地方的流程是不一樣。

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同學,你是生產型還是外貿企業?
2022-03-21
您好,應該是您的乖哦供貨方是非正常戶了,這筆稅款沒有入國庫,所以您不可以退稅,根據您這種情況,應該可能是協商不成的,或者您可以和稅務局專管員協商試試。
2020-08-27
同學 您好,您現在也只能這樣處理了
2021-11-13
1,代理進出口,代理公司沒有實質銷售行為。 需要申報,這里按代理服務申報處理 按代理服務確認收入。其他代理資金屬于往來款項。 2,不開票,但還是屬于你的收入,按未開票銷售收入處理。
2022-07-01
問題1:關于這筆不再支付的款項已按照比例開具紅字普票,那么還需要在其他系統做相關申報么?比如出口免抵退系統需要做什么操作么? 對于已經開具紅字普票的未支付款項,需要在稅務系統中進行相應的申報。具體來說,您需要按照以下步驟操作: 1.在出口退稅系統中,將該客戶的所有相關業務進行沖減。具體操作可以咨詢當地稅務部門或出口退稅系統的技術支持人員。 2.在增值稅申報系統中,將該客戶的未支付款項進行沖減,并在相應的申報表中填寫沖減的金額和稅額。 3.如果該客戶的未支付款項屬于壞賬,您還需要在年度企業所得稅匯算清繳時進行相應的稅前扣除。 問題2:需要做轉內銷或者進項稅額轉出么?如果進項稅額轉出,這個轉出的金額如何確定?賬務如何處理? 根據您提供的情況,由于該客戶的未支付款項屬于出口業務,因此需要進行轉內銷處理。同時,由于該款項已經開具了紅字普票并進行了相應的稅務申報,因此您還需要進行進項稅額轉出的處理。 具體來說,您需要按照以下步驟進行賬務處理: 1.將該客戶的未支付款項轉入內銷收入,并在賬面上進行相應的會計處理。 2.將進項稅額轉出,具體的金額可以按照該款項的含稅金額或所對應的進項稅額進行確定。具體的計算方法可以咨詢當地稅務部門或會計師事務所。 3.進行增值稅申報,將進項稅額轉出的金額填入相應的申報表中。 問題3:如果做轉內銷,是直接按照無法收回的款項按照不開票申報銷項稅額不? 不可以。在進行轉內銷處理時,需要按照正常的銷售業務進行處理,即按照開具的紅字普票金額進行銷項稅額的申報。如果未收到款項,可以在賬面上進行相應的壞賬處理,但不需要在增值稅申報表中申報銷項稅額。
2023-11-29
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