同學,你好 不用,你是補申報
老師你好,請問一下更正印花稅報表,是漏報了其他按次申報的稅種,當我去補申報按次申報的稅種時,需要把我當月已經申報過的按月申報的稅種再重新報一遍么?
老師,你好。請問下公司一直按次申報了印花稅,其實是要按月申報的。但是按月申報要去稅局前臺辦理,這樣按次申報會不會有什么影響及問題呢
老師,你好,印花稅按季度申報,其他按月申報,那我每月計算當月的綜合稅負率時,要不要把印花稅也算進去呢?
老師,請問下,現在印花稅取消了稅種認定,那我小規模公司按季度申報的收入,在每個月報稅期的時候還需要按次申報印花稅嗎還是等到季報的時候一次性報了
老師,我要補交2022-7-12月的印花稅,在申報表中,更正去年報的2次季度申報表,更正后好像不能全申報,是不是要先作廢去年的申報表,再重新報
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
因為我要去大廳申報的。那申報這個按次的報表,會不會把我以前自己申報的按月的報表覆蓋掉。
同學,你好 不會,你說你是補申報,不是更正申報