學員你好,只要稅費沒少,不會有什么問題的
老師,我們公司是小規模納稅人,印花稅是按次申報的,但是我在其他申報和按期申報里面都找不到印花稅,請問一下要在哪里找呢
老師你好,請問一下更正印花稅報表,是漏報了其他按次申報的稅種,當我去補申報按次申報的稅種時,需要把我當月已經申報過的按月申報的稅種再重新報一遍么?
老師好,印花稅是按照什么繳納的??公司是小規模,有收入,但是沒有報過印花稅。印花稅是需要按照收入金額進行繳納嗎??一直不申報會有影響嗎
老師,你好。請問下公司一直按次申報了印花稅,其實是要按月申報的。但是按月申報要去稅局前臺辦理,這樣按次申報會不會有什么影響及問題呢
老師好,小規模企業印花稅已經按次申報了,稅目選擇的是購銷合同,并且已經繳過印花稅了。為什么我的待辦里還提示印花稅。之前都是按期申報的,稅目是建筑安裝工程承包合同,是0申報,這次沒選這個,是不是因為這個原因?稅局打電話讓申報,怎么申報呢?按期如果是0申報的,會不會和按次申報的數有矛盾?
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發的交通補助和通訊補助是是免個人所得稅的嗎?
就是只要我申報的稅款沒有少了,按月按次就不會有什么問題是吧
是的,這種可以合理解釋的
好的 謝謝老師 給你好評
非常感謝你的支持