在電子稅局-我的信息-納稅人信息-稅費種認定信息里看你們要交的稅種,稅率和申報期限
老師,個體工商戶個稅電子稅務局只要申報個人經(jīng)營所得就行了嗎?需要申報代扣代繳嗎?
老師,個體工商戶自然人電子稅務局扣繳端里面申報經(jīng)營所得,代扣代繳需要申報嗎
個體工商戶自然人電子稅務局(扣繳端)個稅需要在代扣代繳里面綜合所得申報嗎?已經(jīng)在經(jīng)營所得-預繳納稅申報申報過了
老師好,個體工商戶電子稅務局我的代辦只有一個增值稅及附加稅申報,還有就是自然人電子扣繳端報經(jīng)營所得預繳申報,只報這兩個,財務報表需要報表
老師個體戶的個人所得稅 經(jīng)營所得是在自然人電子稅務局申報嗎?還是在自然人電子稅務局(扣繳端)里申報?
怎樣算所得稅費用,并得出凈利潤?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內(nèi)。這種是不是得按月和按年,獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?
請教一下,非常感謝!投資性房地產(chǎn)計提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個月?
公司給員工外面租的宿舍,租金記什么費用?需要繳納個稅嗎?
您好,發(fā)現(xiàn)以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
員工的報銷都掛的其他應收款,期末借方一直有余額,應該怎么平帳,這樣做的話是不是會有稅務風險?
老師好,聯(lián)合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
企業(yè)生產(chǎn)布利潤太高了,計提25的打板費正常嗎
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業(yè)費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經(jīng)就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經(jīng)更正處理過了,今天發(fā)現(xiàn)還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農(nóng)產(chǎn)品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
這里面就是包括所有應該申報的,沒有的就不用管嗎?
印花稅需要自行采集申報,其他的不用管
這個個體工商戶稅費種核定表里也沒有印花稅不用管了,我看了別的一般納稅人的公司稅費種認定信息里也沒有財務報表,但它季度申報時我的代辦就有這個財務報表需要報送,這個個體工商戶就不顯示,那就不用申報了嗎
沒有的就不用申報就是了
哦哦,好的好的,第一次申報這個個體工商戶想著別在錯過啥表了。
額恩,祝你工作順利