自己開具紅字發票可以抵減你當月的銷售額
老師,購進的發票的進項已經在當月的時候抵扣了,可是由于在當月該發票沒有拿過來,8月的發票到12月的時候才拿過來沖紅,那么該稅額可不可以在12月的時候紅沖呢?因為做進項轉出的時候會有個借方的余額。
老師你好,一般納稅人,5月份開增值稅專用發票是開重了,沒有及時作廢,6月份按開票數申報繳納稅款,6月份對開重部分進行沖紅,準備申請退稅,但是申報表上卻自動到期末留抵那一欄去了,期末留抵就不能進行退稅了,沖紅不應該顯示應退稅嗎
你好,我公司3月份開具13點增值稅專用發票,4月份發現開錯了,紅沖了該發票,重新開具了9個點稅票,4月份申報繳納的稅款可以退回來嗎?9個點的發票有進項,老板不愿意抵稅,可以退回來所繳稅款嗎
老師下午好!我們公司是一般納稅人,4月份收到20萬進項發票,其中A公司是10萬的發票,5月份的把這20萬的進項發票全部抵扣了,現在7月份,A公司突然說10的發票要紅沖。 我的問題是:這個稅款我已經抵扣完了,紅沖會不會影響我5月份的增值稅?會不會要繳納額外的稅款?還是說,我7月份等A公司紅沖后重新要再收到發票,一樣可以抵扣?
老師你好,請問紅沖的發票會不會涉及到退稅?當月有開9%的項目了,可以不抵扣認真進賬發票,用紅沖的稅額來抵消當月需要繳納的增值稅那部分嗎?
提供的發票不夠實際報銷多了,這種情況下正常嗎?
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司)這個物業公司是小規模,酒店把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 每個月主要就是保潔和維修,我開票大類開現代服務還是生活服務?我查百度,說是物業公司給企業提供的保潔服務屬于現代服務,那幾天問學堂老師都說是生活服務,我有點不確定
老師[玫瑰] 有稅收分類編碼嗎?發一份給我
老師,我們公司注冊資金50萬,實交了58萬,多實交的8萬可以退回銀行卡嗎
老師噴繪制作開票屬于什么
老師,你好,報勞務報酬個人所得稅,我采集人員信息,是選雇員還是其他的
長期待攤費用,款項分期支付,發票也是分期開。這種情況攤銷怎么攤?
老師,我們的車折舊到最后要賣掉了,最后給別人開票,那我內容開什么?
老師,電子稅務系統里擔任某公司財務負責人,沒有登過該公司電子稅務系統,沒有報過稅,如果該公司出事了,財務負責人會承擔法律責任嗎
計提增值稅和結轉增值稅是一樣的嗎
就是可以像增值稅進項稅額一樣使用的意思吧?
是直接紅沖扣除你的銷項稅,不抵扣