你好,增值稅預繳申報表,這個是異地的,你有異地出租房屋或者是異地工程的嗎?
老師,建筑企業預繳了增值稅,附加稅還需要預繳嗎? 預繳增值稅只填寫預繳款表,增值稅申報表空表提交嗎?有進項稅額是不是要在增值稅申報表里填寫?
老師,我們公司才成立幾個月,這個月申報增值稅,沒有銷項,只有進項,是不是只需要在申報表那里填進項稅額就行了
我現在有銷項發票 進項發票, 比如說我現在銷項稅額是:5 進項稅額是:3 預繳增值是:3 我現在要怎么做分錄啊 申報的時候是不需要繳納增值稅的 預繳的還有余額 不要繳增值稅還有做那個轉出未交增值稅嗎
個人代開專票公司收到下月申報增值稅的時候可以把個人開這張的專票的增值稅填在預繳那里嗎?進項需要扣除這筆嗎?
老師,我本月申報銷項稅52719.24,異地預繳增值稅11715.39,認證進項稅41500,就多抵扣了3996.15這個多抵扣的怎么做賬,然后再申報表里這個多抵扣的是在哪一欄列示的
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
老師,你那里有探親費并入工資交個稅~稅局文件號有嗎?
老師,收廢礦物油處理,能開銷項發票嗎?沒有收買金額所以沒有采購發票,只有物流發票,廢油處理沒有進項發票有風險嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業,主營業務收入是配送收入,主營業務成本是配送成本。老板讓我每個月給他弄一個有銷售收入,采購成本,各項費用的一個財務數據表。我這邊取內賬的數據的話,請問采購成本,是不是每個月采購入庫的總金額?我有點搞不明白,如果要算每個月的營業利潤的話,采購成本只是采購入庫的,但是只有當月銷售出庫的才計入到主營業務成本中。那我這邊主營業務成本要包含哪幾部分?采購入庫成本+損耗成本+庫存商品成本?
老師,公司給工人購買社保怎么做會計科目呀?記:生產成本-社會保險費 科目可以嗎?
請問下,湖北省社保增員在哪里弄啊,老師
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產/負債的當期發生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產/負債的年末余額計算呢?
老師您好,超市無票收入太大,怎么樣才能合理避稅
老師,現在也把4月之前的庫存盤點了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據呢?請老師幫忙梳理下
@樸老師,然后再做 借應交稅費貸所得稅費用或者以前年度損益調整, 這個分錄是25.01做?為什么呢?
沒有的 公司在異地有租別人家的房子當店鋪賣東西的
你好,那不需要申報預繳申報表的
但是我手里一堆進項專票沒有在稅務局認證呢 銷項稅幾百塊下月準備去稅務局用進項稅認證下
?那你這個是正常申報 你有銷項稅額,沒有的時候你需要抵扣的時候再認證就行
就這個圖片里的第一項我不用填是吧?
電子稅務局里面,你看一下有印花稅的稅種認定嗎?還有土地使用稅,房產稅這些。
去哪里看?
我們租別人的房子需要報土地使用稅和房產稅是嗎?之前簽的合同產生的有金額的都報過印花稅了 我是按次申報的 所以現在為止沒有要交的印花稅
還有些是簽了合同沒金額的 就是合作賣貨的合同 那不就是賣出貨產生金額了在按次在稅務局報印花稅嗎?
電子稅務局我的信息,企業信息里面,你租別人的比房東不交,稅務局會要求企業交,這種需要企業承擔企業申報
印花稅吧?報過了
不用報土地使用稅和房產稅吧?
沒有稅種認定的不需要