你好,認證的在附表二三十五欄里面填寫底庫不完的主表自動留底。
請問老師,我公司本來這幾個月我故意不抵扣進項后是需要繳增值稅的,可是上面稅局突然把財務報表改成了季報,稅款也申請了延期申報。那么問題來了,我的進項是該抵扣還是不抵扣呢?抵扣的話我擔心季報的時候增值稅就又會變成不需要交了。不抵扣的話已經這么多個月沒認證進項票不正常啊
本月進項票抵扣平臺顯示有一張已抵扣的進項票非正常,提示需要做進項稅額轉出,如圖三)我就把進項稅額轉出這個金額做到賬里,今天申報時候填在了增值稅附表二里面的20欄,如圖一)確認申報后提示我這個,如下圖二
老師 請問我們這個月認證了一筆進項稅 但是不申報抵扣 用來留底扣稅 在增值稅本期進項稅額明細填申報抵扣進項還是待抵扣進項稅呢 我選的待抵扣進項稅 但是一申報后會產生繳納稅金 不知道怎么回事
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預繳稅款,在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣?要等下個月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個月開了一張異地項目的發票,這個月才申報繳納的異地預繳稅款,現在做本地增值稅時,申報表里沒有附表四,已繳納的異地預繳稅款如何抵扣申報?
上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉出,這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉出到當期抵扣進項稅額里,填入主表的哪一欄?上月進項抵扣額是10494.8,實際抵扣額8330.8元,2164元做入進項稅額轉出里,在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計14欄里,那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項?
老師客戶給我一個咨詢服務的結算單,13萬金額,(結算日期是2024.12.9-25.4.4)可以4月開票7萬,6月開票5萬嗎
老師,我這個個體戶承包了一個工地瓦工的活,請問開票項目工程寫啥
付某某打印1個點稅點款,(9.10.11月份貨款:21000-付1個點稅點217.82, 12月份貨款:3808.1 -付1個點稅點37.70,1月份貨款827.1-付1個點稅點8.19合計稅點363.71元)(當時要求某某開票就談的是1個稅點開票)工商銀行 老師您好,這是買發票行為嗎?
新注冊的小規模公司,不能收專票嗎
老師這個月交的費用,沒來發票怎么做賬,能直接下到費用里嗎
請問入職一家剛成立的公司,會計需要做什么準備工作呢?比如需要開通些什么以及準備什么資料
老師,我們給小規模開了三張專票金額4w多,稅額2千多,對方非要我們沖紅重開普票,這個他們不能抵扣,可以做成本票,其他沒有什么影響吧
企業淘寶銷售給個人的產品必需要開票嗎?個人不要發票
老師您好,匯算清繳工資薪金的時候實際金額和稅務金額必須要填寫的跟個稅系統一致嗎
業務宣傳費范圍是哪些
老師,這個異地預繳的11715.39就是填寫在28行這個地方對吧
對的,是的,是這么做的。
這34出現負數不行,你這個28欄修改一下,需要抵扣多少寫多少,附表四的實際抵扣金額也是和28欄一樣。
那我34行這個地方多抵扣了就是負數了,這個地方怎么辦
修改28行不就可以了
老師,你幫我看下主表和附表四填的對不,銷項52719.24,異地預繳11715.39,進項抵扣41501.59
你好,這個28填寫和24欄一樣的。
嗯,是一樣的數據
15欄出現的負數,你看下從幾月份開始出現的,第一個月出現負數的時候,你看上一個月你怎么填寫的,是不是25欄小于30欄了
這個是代賬公司做的從一月份開始就是負數
你去看一下什么原因的,如果你不想管的話,你就別動了。
25欄自己修改不了的。
假如我預繳的稅款全額抵扣,然后多認證的進項是不是要在第14欄進項稅額轉出這里填寫多抵扣的金額
允許抵扣的嗎?允許抵扣的你不需要轉出啊。
都是專票可以抵扣的,那我就把異地預繳更改一下留497.74不抵減,然后下月的時候這個497.74系統自動帶出來么顯示在哪一行
自動不自動,你看一下你系統一般都是需要手動填寫。
手寫的話,那我這個異地預繳留底的497.74是填寫在第13行上期留底稅額么
他不會在主表里面體現的,在附表四期末余額里面,下一個月會在期初余額里面顯示。
哦然后我就用期初加本期發生的,實際想抵扣多少就填多少就可以了是吧
對的,是的,可以這么做的。