你好 是匯算清繳企業(yè)所得稅先補(bǔ)后退了? 您企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?
老師,有個(gè)問(wèn)題,就是,這個(gè)月14號(hào)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,由于未考慮專項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個(gè)稅。15號(hào)的時(shí)候,讓員工重新自己在個(gè)稅app里更新信息。然后15號(hào)早上又更正了申報(bào)。14號(hào)那天扣款1154.6,15號(hào)更正申報(bào)的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個(gè)稅的問(wèn)題和公司多支付個(gè)稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個(gè)人卡上。由于申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,1月工資還沒發(fā)放,所以我們就從這幾個(gè)員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來(lái)扣除多支付的這部分個(gè)稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個(gè)稅金額合計(jì)就是14號(hào)扣款的1154.6這個(gè)金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個(gè)稅部分從他們幾個(gè)的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個(gè)賬我該怎么調(diào)一下?
老師,有個(gè)問(wèn)題,就是,這個(gè)月14號(hào)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,由于未考慮專項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個(gè)稅。15號(hào)的時(shí)候,讓員工重新自己在個(gè)稅app里更新信息。然后15號(hào)早上又更正了申報(bào)。14號(hào)那天扣款1154.6,15號(hào)更正申報(bào)的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個(gè)稅的問(wèn)題和公司多支付個(gè)稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個(gè)人卡上。由于申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,1月工資還沒發(fā)放,所以我們就從這幾個(gè)員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來(lái)扣除多支付的這部分個(gè)稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個(gè)稅金額合計(jì)就是14號(hào)扣款的1154.6這個(gè)金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個(gè)稅部分從他們幾個(gè)的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個(gè)賬我該怎么調(diào)一下?
個(gè)人所得稅綜合練習(xí)我國(guó)居民劉某為獨(dú)生子女,有一個(gè)正在上小學(xué)的女兒,65周歲的父母身體健康。2022年與個(gè)人所得稅匯算清繳相關(guān)的收入及支出如下:(1)每月取得工資收入15000元,每月繳納的社保費(fèi)用和住房公積金為1600元。(2)出版了一部小說(shuō),從出版社獲得稿酬25000元。(3)在省會(huì)城市工作租房居住且在該城市無(wú)自有住房,每月支付房租3000元。(4)每月按首套住房貸款利率為其購(gòu)于縣城的自有房產(chǎn)償還貸款2000元。已知:全年綜合所得不超過(guò)36000元,稅率為3%;全年合所得超過(guò)36000元不超過(guò)144000元,稅率為10%,速算扣除數(shù)為2520元。要求:根據(jù)上述資料按照下列序號(hào)回答問(wèn)題。(1)請(qǐng)回答劉某可以享受的專項(xiàng)附加扣除有哪些,以及如何選擇才能使得稅后所得最大化,并說(shuō)明理由。(2)請(qǐng)計(jì)算2022年劉某取得的工資應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。(3)請(qǐng)計(jì)算出版社支付稿酬應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。(4)請(qǐng)計(jì)算劉某取得的2022年綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅,并回答劉某是否可以申請(qǐng)退稅,如回答是,請(qǐng)計(jì)算應(yīng)退稅的金額。
老師們,我們有2個(gè)公司,A公司是給老板2022年每月計(jì)提8千元的工資,也在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)上填寫每個(gè)月扣除90元的個(gè)稅,但一直沒有實(shí)際發(fā)放,B公司也給老板發(fā)著工資,這兩個(gè)公司的外賬都外包給財(cái)務(wù)公司了,2022年A公司所有人員工資計(jì)提431790元,實(shí)際發(fā)放的比這個(gè)少,外賬會(huì)計(jì)填寫這個(gè)數(shù)據(jù)時(shí)給我說(shuō)2022年老板的綜合工資超過(guò)12萬(wàn)元,需要補(bǔ)繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調(diào)增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個(gè)人的常識(shí)是工資就按實(shí)際計(jì)提的寫“賬載金額”,“實(shí)際發(fā)生額”就是實(shí)際發(fā)放的工資,按照外賬會(huì)計(jì)的意思如果按賬面計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放工資就得調(diào)增15萬(wàn)多了,但她很顯然說(shuō)與老板個(gè)人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問(wèn)題,個(gè)人所得稅不是單獨(dú)做的嗎?請(qǐng)問(wèn)老師外賬這么調(diào)整合適嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,比如匯算清繳時(shí)候 工資薪金賬載金額和實(shí)際那沒填對(duì) 比如扣了3000 塊稅,后面改正過(guò)來(lái) 申請(qǐng)退稅退回2500,扣了 和退回 的會(huì)計(jì)分錄怎么做才最合適,
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
公司全額繳納社保,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候社保扣費(fèi),醫(yī)保扣費(fèi)是不是可以直接填0,繳納社保費(fèi)的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款
獨(dú)立核算的分公司注銷,把試駕車過(guò)戶給了總公司,總公司還有未收回的應(yīng)收分公司款項(xiàng),二手車發(fā)票30000元,但車輛價(jià)格在110000左右,分公司沒有另外開票,改怎么做賬
老師您好,請(qǐng)問(wèn)老師,我們采購(gòu),對(duì)方提供專票3%的發(fā)票,總額是20000,然后我們要求對(duì)方開具13%給我們,他們給我們?cè)?0000基礎(chǔ)上再加2000元,那么我們劃算不,應(yīng)該付多少錢給對(duì)方
只交社保的分錄,公司全額承擔(dān)怎么寫?
公司有個(gè)股東撤了,公司購(gòu)買了她的股份且已經(jīng)支付,那會(huì)影響其它股東的分紅嘛,以及其它股東是否需要補(bǔ)公司支付給撤走的股東股份
小企業(yè)準(zhǔn)則
更正報(bào)表后 提示多交 申請(qǐng)退回了
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是可以不做追溯調(diào)整 交稅時(shí)候 借:所得稅費(fèi)用3000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅3000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅3000 貸:銀行存款 退的時(shí)候 借:所得稅費(fèi)用-2500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅-2500 借:銀行存款2500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2500
非常感謝 老師真細(xì)心
客氣 對(duì)您有所幫助就好
老師再請(qǐng)問(wèn)一下,比如我是5月匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)扣的稅,那么計(jì)提是在補(bǔ)扣時(shí)候計(jì)提 還是要在12月里去補(bǔ)計(jì)提 這點(diǎn)不太明白
在5月做就可以 這個(gè)會(huì)計(jì)正規(guī)是不可以反結(jié)賬的
好的感謝
客氣 祝您生活愉快