您好借:經營支出 貸:銀行存款
老師你好,有一筆經濟業務需要請教您。之前我們代開了125000元的發票,收稅點10321.1元,分別轉了10300元和21.1元,但是之前的會計只做了銀行存款增加10300, 另一筆21.1做的存現,剩下的做收到現金114700元,后來返點退給中間人2100元做的其他應付款,上個月把125000的發票紅沖了,退回已收稅點10321.1,扣除返點2100,實退8221.1元。請問這個紅沖并退款的分錄應該怎么做啊
甲公司2010年9月份發生的經濟業務如下:(1)發生行政管理部門人員工資300000元。(2)支付廣告費200000元。(3)以銀行存款支付銷售給乙公司產品的運費30000元。(4)銷售商品領用單獨計價的包裝物成本150000元,增值稅專用發票上注明銷售收入為300000元,增值稅稅額為51000元,款項已存入銀行。(5)為了擴大公司產品的市場占有率,發生業務招待費70000元,向有關專家進行咨詢,發生咨詢費50000元,以上款項均用銀行存款支付。(6)發生車間部門管理人員薪酬100000元,行政部門專用機器設備折舊費35000元,報銷行政人員的差旅費10000元(已用庫存現金支付),其他辦公水電費60000元(款項均用銀行存款支付)(7)當月實際應交增值稅為500000元,應交消費稅200000元,應交營業稅120000元,城建稅稅率7%,教育費附加3%。要求:請編寫甲公司上述經濟業務(1)-(6)的會計分錄,計算(7)中的城建稅和教育費附加的金額并寫出會計分錄。(會計分錄中的金額單位為元)到底會不會做啊都半天過去了
你好老師:我們單位是初中學校,收教育輔助服務~服務性收費344800元,開了普通電子發票,交了增值稅、附加稅3618.32元,交了稅剩下的全部發給教職工,其會計分錄怎么做?
你好老師:我們單位是初中學校,收教育輔助服務~服務性收費344800元,開了普通電子發票,交了增值稅、附加稅3618.32元,交了稅剩下的全部發給教職工,其收到款項、繳稅、支付教職工的會計分錄怎么做?
你好老師:我們單位是初中學校,收教育輔助服務~服務性收費344800元,開了普通電子發票,交了增值稅、附加稅3618.32元,交了稅剩下的全部發給教職工,其收到款項、繳稅、支付教職工的會計分錄怎么做?收入時分錄:借:銀行存款,貸:其他收入,老師支出費用時如何做?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎