同學(xué)你好 直接沖減就可以
老師好,請(qǐng)問以下兩種采購的賬務(wù)處理方法是對(duì)的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購時(shí): 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 發(fā)生采購?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 采購時(shí): 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購?fù)素洠?借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13
根據(jù)資料(1),下列各項(xiàng)中,甲公司購入M材料應(yīng)借記的會(huì)計(jì)科目及其金額正確的是()。A.“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目105062元B.“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目104000元C.“原材料”科目811800元D.“材料采購”科目803800元2.根據(jù)資料(2),下列各項(xiàng)中,甲公司購入用于發(fā)放非貨幣性福利的電暖器及其不可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)處理正確的是()。A.購入商品時(shí):借:庫存商品160000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)20800貸:銀行存款180800B.購進(jìn)該批商品用于職工福利,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)20800貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額20800C.不可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí):借:庫存商品20800貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)20800D.購人商品時(shí):借:庫存商品160000應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額20800貸:銀行存款180800
老師,8月材料入庫發(fā)票沒有來我做會(huì)計(jì)分錄,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估。發(fā)票來了沒有抵扣不用做到進(jìn)項(xiàng)分錄吧,是抵扣再做到賬上分錄:紅沖前面暫估分錄,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商,對(duì)嗎
老師早上好,請(qǐng)問以前老會(huì)計(jì)記賬時(shí)購進(jìn)原材料時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是 借:原材料 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 而我接手后做的分錄是 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證稅額 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表平衡,就是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目借方一直有余額,這種情況怎么處理啊?
A會(huì)計(jì)每月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 B會(huì)計(jì)做原材料采購入庫時(shí)做 借:原材料 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 -供應(yīng)商 本來A會(huì)計(jì)每月認(rèn)證時(shí)做 貸:其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅額的 把B會(huì)計(jì)做的貸方?jīng)_平的 但是現(xiàn)在兩個(gè)科目都有余額了 請(qǐng)問做賬怎么把這兩個(gè)科目沖平?
老師,一張出口發(fā)票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
今年小微企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠是啥
工會(huì)經(jīng)費(fèi),現(xiàn)在系統(tǒng)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù),我們必須按照系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù)繳納嗎?
財(cái)務(wù)報(bào)表上的財(cái)務(wù)費(fèi)用包括手續(xù)費(fèi)和利息收入都沒有發(fā)票 管理費(fèi)用的工本費(fèi)沒有發(fā)票 調(diào)增的時(shí)候填在扣除類下的其他欄嗎
老師,請(qǐng)問下結(jié)轉(zhuǎn)損益和結(jié)轉(zhuǎn)成本的邏輯關(guān)系是什么?結(jié)轉(zhuǎn)損益包含了結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師第一季度公司盈利2萬元,公司從開業(yè)到目前總共向法人借款1.95萬元,這筆盈利可以用來償還法人借款嗎,不過長(zhǎng)還法人借款總共還剩500元,是用這500元計(jì)算所得稅收入嗎?
老師,現(xiàn)在很多企業(yè)拿無形資產(chǎn)實(shí)繳,這個(gè)可以不攤銷,就掛在賬上嗎
老師,以前年度房租費(fèi)當(dāng)時(shí)因?yàn)闆]有發(fā)票沒做費(fèi)用而做的往來科目,在今年找房東把費(fèi)用發(fā)票都開了,請(qǐng)問現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么辦呢?記到今年的費(fèi)用嗎沖以前年度往來,還是都需要反結(jié)賬改申報(bào)表
我想公司的賬號(hào)換其他銀行如何去操作呢?
老師你好,應(yīng)收賬款,收少了,沖收入,是這樣嗎老師