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A會計每月認證進項發票時做 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款-供應商 B會計做原材料采購入庫時做 借:原材料 其他應收款-進項稅額 貸:應付賬款 -供應商 本來A會計每月認證時做 貸:其他應收款-進項稅額的 把B會計做的貸方沖平的 但是現在兩個科目都有余額了 請問做賬怎么把這兩個科目沖平?

2023-07-12 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-12 12:48

同學你好 其他應收款后面應該跟往來單位的名稱

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快賬用戶9669 追問 2023-07-12 12:50

這不是重點 已經這樣做了 現在是怎么把這兩個科目合二為一給平掉 ?

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快賬用戶9669 追問 2023-07-12 12:51

其他應收款-進項稅額 只是一個暫時過渡的科目

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齊紅老師 解答 2023-07-12 13:01

同學你好 直接沖減就可以了

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快賬用戶9669 追問 2023-07-12 13:23

怎么沖減?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 13:33

同學你好 之前收到專票沒有做待認證抵扣進項稅嗎

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快賬用戶9669 追問 2023-07-12 13:43

沒有 收到專票后直接入的待認證抵扣進項稅額

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齊紅老師 解答 2023-07-12 13:51

那你勾選抵扣的時候 借進項稅 貸待認證抵扣進項稅

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同學你好 其他應收款后面應該跟往來單位的名稱
2023-07-12
同學你好 直接沖減就可以
2023-07-14
您好,是的,可以這樣做分錄。但是這樣處理,只能核算出進項稅額是由B項目使用了。材料還是在A項目中使用。
2020-08-17
這種甲供材的會計核算基本正確。 材料入庫暫估、出庫,供應商開票后的處理都符合會計規范。與乙方結算時,從會計分錄原理上看是對的,但在將在建工程轉其他業務成本這一步可能需要結合實際合同情況進一步確認是否完全符合業務實質。乙方開工程結算發票的處理也是合理的。
2024-11-21
您好 八月份暫估分錄正確的 收到發票后 紅沖暫估 然后再根據發票寫分錄 借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-A供應商
2022-10-19
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