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老師,我剛申報增值稅,發現申報數據不對,少申報了5萬,并且已經扣了增值稅,我現在是要作廢申報表,還是更正呢,申報正確的數據后,要交的增值稅比之前多,之前交的稅需要在新的表上體現嗎,會不會重復交增值稅呢

2023-07-13 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-13 11:18

你好; 你去修改申報表 ; 你是? 6月增值稅少報了是嗎 ? 你是月報還是季報的??

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快賬用戶9203 追問 2023-07-13 11:20

6月增值稅少報了 問題是現在報表填好了,但是我不清楚剛交的稅要不要在表上填,不然我怕等下繳納稅額的時候又要重新按表里數據交,那剛申報錯的交稅款怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2023-07-13 11:23

你好;現在申報期 ;你直接去作廢重新報或者更正即可? ?

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快賬用戶9203 追問 2023-07-13 11:24

那最后交稅金額,會直接減去之前交過的部分嗎,不然我就多交稅了啊,

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齊紅老師 解答 2023-07-13 11:26

你好; 是會抵減 預交的?

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快賬用戶9203 追問 2023-07-13 11:27

要填在表上嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-13 11:31

你好;自動出來的; 不用你寫; 除非沒有出來的; 你手動寫去 抵減? ?

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快賬用戶9203 追問 2023-07-13 11:38

手寫在哪個表那欄呢

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齊紅老師 解答 2023-07-13 11:39

你好; 預交欄次; 你注意看有一個預交欄次? ?

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你好; 你去修改申報表 ; 你是? 6月增值稅少報了是嗎 ? 你是月報還是季報的??
2023-07-13
同學你好填寫在預繳
2024-01-24
你好,作廢了就要重新申報的。
2022-07-15
你好對的 30攔體現 正常的25欄是你期初應該繳納沒有交的,然后30欄不要填寫,這樣的話,它兩個就有一個差額。你后期交了之后,25和30填寫一樣的。
2025-02-20
是的 季度預繳和所得稅也得修改
2022-12-11
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