您好,餐飲店應當開票給你的呢。
老師,您好,我司是食品銷售行業,我們主要是通過跟酒店等店合作來銷售食品,我們設備是放在酒店,酒店幫我們進行陳列以及管理,我們每月付給酒店1000元運營管理費,那么酒店可以給我們開餐飲發票嗎,我們該如何入賬
我們是學校,學生在校園卡里充了錢,學校收了,學生去超市,冷飲奶茶店等消費了,我們每個月再把錢結算給超市,食堂,冷飲奶茶店,那么我們是屬于代收代支費用,也就是劃撥退款給商家,我們是否需要商家開發票給我們,才把錢劃撥給他們呢?
我們酒店接了一個團隊,要求餐飲發票由我們酒店開具,錢也是打我們酒店,但實際用餐是在我們酒店外包的宴會廳,我們要求宴會廳開餐費發票給我們抵,這個發票能做成本嗎?
我們酒店接了一個團,住宿加餐飲,但餐飲是宴會廳吃,宴會廳跟我們不是一個公司。對方要求住宿跟餐飲都開我們的發票,錢也都打給我們,宴會廳在開餐飲發票給我們,我們在把用餐錢打給他們可以嗎?
我現在在一家餐飲店做會計,但是現在還沒接手會計賬過來,請問需要原來的會計提供什么? 現在這個老板又準備開一個廠區,現在那邊的所有費用都從這個餐飲店出,請問這筆賬怎么做
老師,處置庫存長期積壓的備件材料,應該如何做賬務處理
請問,個人(股東)借款給公司用,公司是否一定要給個人利息
老師一般納稅人建筑公司可以開普通發票嗎
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產清理,企業所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業所得稅收入不一致
煙花公司的包裝設計費20000元,是先做預付賬款里面還是做一筆銷售費用呢?還是計入包裝原材料成本內?
老師,紅沖發票時當月有了可退增值稅稅額,掛在應交增值稅借方。老板放棄退稅了。這樣的話怎么做分錄?
請問老師24年12月開了張專票,現在客戶退貨要開紅字發票,但本月沒有銷賬,會導致本月銷項為負數,請問處理申報和退稅嘞?
老師,我們有個供應商,他們家有兩個抬頭,我們老板付預付款的時候,付到A抬頭上了,現在要開發票了,能用B抬頭開的發票嗎?
老師請問,有同事報銷沒有發票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
老師,我們公司4月公積金沒有扣款成功,顯示待處理,是因為賬戶沒錢了嗎,還是繳存地點是柜面,要去線下處理
那我現在怎么操作?收了大學的費用,要退給餐飲店,現在我再付給餐飲店,怎么沖大學的收款,和餐飲的付款?
做一個代收款協議,說明你代大學收餐飲店的款 借:銀行存款 貸:其他應付款 支付給餐飲店 借:其他應付款 貸:銀行存款