您好,可以做成本的。
你好老師,請問下,我們公司是酒店一般納稅人,某單位在我酒店消費開發(fā)票10000元,款項公付對公打款,但這其中包含要支付給其他餐廳的餐費5000元(對方餐廳開票給我們),請問下我這5000元的餐費怎么入賬
我們酒店接了一個團隊,要求餐飲發(fā)票由我們酒店開具,錢也是打我們酒店,但實際用餐是在我們酒店外包的宴會廳,我們要求宴會廳開餐費發(fā)票給我們抵,這個發(fā)票能做成本嗎?
我們酒店接了一個團,住宿加餐飲,但餐飲是宴會廳吃,宴會廳跟我們不是一個公司。對方要求住宿跟餐飲都開我們的發(fā)票,錢也都打給我們,宴會廳在開餐飲發(fā)票給我們,我們在把用餐錢打給他們可以嗎?
老師,我們是酒店,現(xiàn)在幫餐飲店收了一個大學打過來的款,但是大學那邊不要我們開票,直接這個餐飲店給大學開了發(fā)票,那我現(xiàn)在需要付款給餐飲店,要怎么沖賬?
老師,我們老板有個酒店和帶餐飲的洗浴,酒店承接了宴會但是開不了發(fā)票,想要從洗浴開餐飲發(fā)票,幫我分析一下稅務風險
金蝶erp,有報銷模塊嗎,怎么樣才能防止人家二次報銷
往來科目怎么做賬 1.要是不用一預到底 分開算怎么算? 2. 應收賬款-黃河公司 應付賬款-黃河公司 這兩個科目應收賬款應付賬款對沖嗎?
我想問,公司五月一之后變一般納稅人了,之前是小規(guī)模的,請問四月份訂貨的發(fā)票開普通發(fā)票 還是專用發(fā)票
公司是一般納稅人,對外銷售機器人,開票是13%的稅率么
老師,外賬我們收到一張發(fā)票是辦公用品付款的,但是做外賬的時候是不是出現(xiàn)金,借法人的款啊
可以先分配一部分利潤后再提盈余公積嗎
籌建期買了輔助的生產(chǎn)用油 先儲備著等投產(chǎn)使用呢,是計入原材料還是管理費用-開辦費
老師,政府有2人看監(jiān)控不是正式職工,工資由整個鎮(zhèn)的企業(yè)一起出錢發(fā)工資,現(xiàn)在以我企業(yè)的名義和中間商簽協(xié)議,等于中間商帶我企業(yè)發(fā)工資,我企業(yè)轉(zhuǎn)賬給中間商,請問我企業(yè)有哪些需要注意或者需要交的稅?
老師有個七百的餐費,我不想計入業(yè)務招待還可以計入什么明細科目
你好 小型微利建筑企業(yè),增值稅是多少
稅務來查不會把我踢出吧
不會的 只是合規(guī)的 正常的支出 只要不是虛假交易買發(fā)票就行
好的謝謝
如無問題請給個好評 謝謝