你好,酒店和餐飲如果是兩個主體,因為洗浴沒有實際發(fā)生業(yè)務,而且還開票了則有虛開發(fā)票的風險。
老師您好 我想想你咨詢一個問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費的發(fā)票 但是在今年9月份的時候我們公司更名了 經(jīng)營范圍只有租賃服務和餐飲 沒有住宿業(yè)務了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費的發(fā)票 稅務那里 我們還沒有去變更 我看稅務局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營業(yè)務收入是什么? 我都不敢 說是住宿費 。 這個問題我應該怎么處理啊! 我們是因為酒店的資質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營業(yè) 這樣我們應該怎么操作啊
您好老師,我想咨詢一下青海一般納稅人的餐飲店能開進來500W的成本,但是會開出去2000萬的發(fā)票,它這個需要上哪些稅,具體能上多少稅呀(沒有接觸過餐飲,所以不了解具體情況)
老師好,請問下我們老板名下兩個公司,一個是一般納稅人,一個是小規(guī)模,我們?nèi)粘=?jīng)營一場活動比如20萬成本,住宿會場能開專票,餐飲開普票,請問,我可不可以把能開專票的部分就用一般納稅人付款,餐飲部分就用小規(guī)模付款作為營業(yè)成本? 另外。這樣小規(guī)模公司一年的主要成本就都是酒店的餐飲費用了,會有什么風險嗎?
老師,我們是酒店,現(xiàn)在幫餐飲店收了一個大學打過來的款,但是大學那邊不要我們開票,直接這個餐飲店給大學開了發(fā)票,那我現(xiàn)在需要付款給餐飲店,要怎么沖賬?
老師,我們公司名下有兩個公司,一個酒店餐飲一個是旅游公司,為了方便,我們公司將所有產(chǎn)品以旅游公司的名字掛在了美團和攜程及抖音上,收入也進了旅游公司賬戶,我可以在將酒店的收入掛往來,客戶發(fā)票也由酒店這個公司自己開嗎?這樣在稅務上有問題嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負債的當期發(fā)生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負債的年末余額計算呢?
老師您好,超市無票收入太大,怎么樣才能合理避稅
老師,現(xiàn)在也把4月之前的庫存盤點了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據(jù)嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據(jù)呢?請老師幫忙梳理下
老師請問一下,資產(chǎn)負債表期末余額比期初余額少了258元,但我已經(jīng)結轉損益了,我要怎么查哪里的問題
無票收入未超30萬,填在哪里
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價總額1000萬元。已知,如果單獨銷售A、B、C三種商品,其價格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據(jù)以往慣例,甲公司經(jīng)常以組合方式銷售B、C產(chǎn)品,組合價為600萬元;A產(chǎn)品經(jīng)常以200萬元的價格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產(chǎn)品應分攤的交易價格為( )萬元。
有兩個員工去年不滿6萬,但今年會超過6萬,但是前面幾個月已經(jīng)按6萬申報。這個應該如何處理?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負債的當期發(fā)生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負債的年末余額計算呢?
您好老師,現(xiàn)在個體工商戶還有核定征收嗎?
老師 制造業(yè)企業(yè)成本結轉的流程一般是怎么樣的
而且洗浴開出幾萬的餐費發(fā)票是不是也不合理,比主營洗浴開的還多
對,所以這么開票是存在風險