你好,如果旅游公司,開差額發票,需要酒店給旅游公司開票
老師您好 我想想你咨詢一個問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費的發票 但是在今年9月份的時候我們公司更名了 經營范圍只有租賃服務和餐飲 沒有住宿業務了 但是我們到現在還在開住宿費的發票 稅務那里 我們還沒有去變更 我看稅務局還是酒店住宿行業 今天統計局問我們了 問我們現在的主營業務收入是什么? 我都不敢 說是住宿費 。 這個問題我應該怎么處理??! 我們是因為酒店的資質不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現在酒店還在營業 這樣我們應該怎么操作啊
老師,你好,我們公司是旅游觀光度假,餐飲住宿、會議服務的公司,現在有個人來我們公司做團建住宿,個人付錢到公戶,因為他要拿到公司報銷,我們可以給他公司開票嗎。 問了稅務局,稅務局說是要三流合一,但是平時像我們個人出去吃飯,自己付的錢,要發票時也是直接開公司的發票,他們也不三流合一呀。
老師,我們付給上海華程一筆款.10000元整,對方提供了上海攜旅公司的發票給我們,我們讓對方出具個說明,因為他們實際是一家,可對方就是不愿意出,對方的公司有法務有金融,都不同意出具,說是有風險,后來等了一個半月,最后協商上海華程把錢退回來,我們在重新付款到上海攜旅公司,這樣發票也不用重開了,哪知道最后退款回來的是上海攜公司,對方承諾出具一份由上海華程西南委托上海攜旅將款項退回來,可是現在又沒影了,我們能自己寫一份情況說明嗎,為了這個說明幾乎都要吵起來了,太難了,他們有義務給我們出具,可是說話太難聽,我想自己寫個說明算了
老師,我們公司名下有兩個公司,一個酒店餐飲一個是旅游公司,為了方便,我們公司將所有產品以旅游公司的名字掛在了美團和攜程及抖音上,收入也進了旅游公司賬戶,我可以在將酒店的收入掛往來,客戶發票也由酒店這個公司自己開嗎?這樣在稅務上有問題嗎?
老師,我們國內公司經營范圍有旅游招徠服務,現在幫客戶在攜程上預定國外的酒店,那我給客戶支付出去的這筆費用,攜程給開具的國外形式發票可以入賬抵扣收入的嗎?是否還需要自己做代扣代繳?
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,材料發出委托加工,已完工已付款,發票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費:借 委托加工物資(加工費)貸:銀行存款,
向個人回收二手手機,然后在轉賣出去,成本票怎么弄,因為都是向個人收的,他們也不可能給我開銷售票,但我賣出去,錢入了公賬,我得做收入,那個利潤虛增,沒有成本票,如何解決
老師,請看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發票合計的稅是616.85元,按正常享受優惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個稅額做,是按實際開票稅額嗎?
老師你好,請教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應填寫應付職工薪酬中的貸方累計金額嗎
企業收到個稅退付手續費1萬元 申報增值稅是1萬*0.06還是1萬/1.06*0.06
老師應付賬款科目只能掛公司主營業務相關的的往來嗎?可以掛主營之外的往來嗎?