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老師好,請問一下我們公司給員工的電腦補貼額度是7000,現(xiàn)在有員工的電腦金額超過七千了,做賬時是不是應(yīng)該做增值稅進項稅轉(zhuǎn)出呀,具體該怎么轉(zhuǎn)呢

2023-07-12 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-12 17:45

就是超過的那一部分,你們單位不承擔,讓個人承擔是嗎? 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸銀行 其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款, 貸固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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就是超過的那一部分,你們單位不承擔,讓個人承擔是嗎? 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸銀行 其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款, 貸固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2023-07-12
你好,按不含稅,增值稅,含稅金額分別×0.8計算
2024-05-23
您好,視同銷售,先抵扣后再做銷項稅
2022-07-14
你好,就直接做現(xiàn)金支出即可,公司是可以領(lǐng)用備用金,備用金里面的現(xiàn)金支出是可以的
2021-07-21
借:相關(guān)成本或費用科目(如原材料、庫存商品、以前年度損益調(diào)整等) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2024-04-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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