同學你好 1.首先,確認稅務局通知您將某家公司的進項稅額做轉出處理的文件或通知是否仍然有效。如果該文件或通知仍然有效,那么您需要遵循其指示,將相應的進項稅額轉出,并做相應的賬務處理。 2.其次,與對方公司進行溝通,說明您已經(jīng)根據(jù)稅務局的要求將進項稅額做了轉出處理,并且提供相應的賬務處理證明。同時,詢問對方公司是否存在任何問題或錯誤,以及是否需要您做進一步的操作。 3.如果對方公司認為他們的公司已經(jīng)沒有問題,并且希望您將已經(jīng)做了進項稅額轉出的票給他們,那么您可以考慮將該票退回給對方公司,并要求對方公司重新開具一張正確的發(fā)票。在退回發(fā)票時,請確保與對方公司明確責任和義務,以避免未來的糾紛
老師,我單位最近接到稅務局通知說我們去年收到的5張進項票是異常票,對方走逃,要我們做進項稅額轉出,同時調增利潤繳納企業(yè)所得稅,我放跟對方聯(lián)系過了,對方也承認了,說是用他另外一個公司給我們重新開,這個票我們能接受嗎,我們跟他這個公司也沒業(yè)務發(fā)生,接受這個算是虛開吧,老師這件事怎么處理才好呢
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進項稅轉出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請問老師這種情況怎么處理比較好呢 說轉出了,要補交稅款,還要找成本票
老師你好,我們是一家汽車銷售公司,本月在電子稅務局系統(tǒng)申報的時候,自動帶出來了需要進項稅額轉出的金額為56660.40元,其中廠家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發(fā)票也沒有收到,應該是也是廠家給我的發(fā)票有問題我們已經(jīng)認證抵扣的稅額,之前的會計他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進項稅額在借方做的負數(shù),請問我應該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負數(shù)對嗎?把把稅務申報系統(tǒng)帶出的總進項稅額轉出部分的差額在做一筆會計分錄: 借方:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出):37780.40 貸方:應交稅費—應交增值稅(進項稅額):37780.40 這樣處理還是應該怎么做?
你好 老師 去年8月我們公司的一張發(fā)票 被地方稅務局通知是比對不通過 (讓提供各種數(shù)據(jù)及進項稅額轉出) 后來去問了當時給我們開發(fā)票的公司 意思是當時他開出去的發(fā)票 稅金沒交 說這幾天就去交 若是這個公司把稅金補交 稅務局還找我們嗎? 我還需要提供稅務局要的各種資料及進項稅額轉出嗎
老師,我想問下,我在2020年11月開錯了一張票,對方12月初認證了,我在之后發(fā)現(xiàn)錯了,但是聯(lián)系不上對方,就直接紅沖了,最近稅務局找來,說需要他們改報表,進項稅轉出,然后原票和紅沖發(fā)票,對方稅務局說應該他們公司留著,我們城市的稅務局說應該我們公司留著,都讓千萬別給對方,那這兩個票到底該誰留著?
那老師,包工頭個體還是一般計稅比較好,是吧,稅率低,差額5不劃算,那包工頭個體可以開專票吧
老師,包工頭個體,還怎么差額啊?按一個點不是稅率低嗎?按差額了還得5個點
老師,個稅里我們只有5個人,我點申報卻申報不了,一直提示這些人沒有進行稅款計算,可是我都點了無數(shù)次了。
包工頭注冊個體戶開勞務發(fā)票開幾個點,能不能差額征收開票
車船稅可以直接計入管理費用嗎
老師,你好!有一筆專項債券存在銀行,現(xiàn)在收到這筆專項債券的銀行利息(結息),這一項銀行利息要繳回給財政局,請問收到銀行利息應該怎么入賬
老師現(xiàn)金流量表如何編制,現(xiàn)金流量表的余額等于貨幣資金嗎??
老師,您好!二手車銷售發(fā)票稅額是0,那報增值稅的時候稅額怎么計算的?
如何查詢社保繳納明細
老師,包工頭注冊了個體戶,可以直接把勞務分包款轉包工頭個人卡嗎
收到,非常感謝老師,這個是稅務的口頭通知,給我打了電話,沒有稅務文件
同學你好 好的 那就可以
老師,現(xiàn)是這種請款,我們一直有往來,然后我掛了應付賬款科目,我把所有的包括做了進項稅額轉出的這張發(fā)票加起來就是對方現(xiàn)在欠了我們36358.24元,我現(xiàn)在算往來,是要把我做進項稅額轉出的這張票算進來,還是應該把這個票排除掉,就這張單獨,其他的我合起來算
同學你好 這個都算進去