你好,這個是按后面這個分錄。
老師你好,假如上月進項稅額1000元,銷項2000元,那么結轉是借:應交稅費-銷項稅額 2000 貸:應交稅費-進項稅額1000 應交稅費-未交增值稅 1000本月交稅,借:應交稅費-未交增值稅1000 貸:銀行存款1000是這樣嗎?
上月有留底稅額10000,這月有銷項稅8000沒抵抗完,賬務處理是,借:應交稅費--應交增值稅銷項稅2000,貸:應交稅費--應交增值稅-轉出未交增值稅2000 借:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅2000 貸:應交稅費--未交增值稅2000 這樣處理對不對
老師,收到留抵退稅款會計分錄是 借銀行存款2000 貸應交稅費-應交增值稅進項轉出2000 借應交稅費-應交增值稅進項轉出200 貸營業外收入2000 這分錄對嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,采用簡易計稅方法計稅,本年7月5日繳納本年6月應納增值稅額5000元,正確的賬務處理為()。A.借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)5000貸:銀行存款5000B.借:應交稅費—簡易計稅5000貸:銀行存款5000C.借:應交稅費—預交增值稅5000貸:銀行存款5000D.借:應交稅費—未交增值稅5000貸:銀行存款5000
當月增值稅應繳納2000元,進項加計抵減500元,以下分錄是否正確 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2500 貸 應交稅費-未交增值稅 2000 應交稅費-增值稅加計扣除 500
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發工資取現金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
老師,我們公司是供應鏈企業,主營業務收入是配送收入,主營業務成本是配送成本。報給老板的內賬的收入,為什么是含稅的?就是,老板如果想知道公司的營業利潤和凈利潤,比如凈利潤的話,我這邊是從內賬取數含稅的配送收入減去配送成本再減去期間費用再減去稅金及附加,加上營業外收入減去營業外支出得出來凈利潤的數據,報給老板?
老師,情況是這樣的,去年有一個員工離職了,以前的公司還在跟他申報個稅,現在入職的公司也在申報個稅,導致工資超了,要交個稅,一般這種情況要怎么處理呀?
你好老師,第一個什么時候用呀
你好,這個是有預繳稅金的時候,比如6月份預繳六月份的稅金。
收到,謝謝
你好,不用客氣的了。