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老師,收到留抵退稅款會計分錄是 借銀行存款2000 貸應交稅費-應交增值稅進項轉出2000 借應交稅費-應交增值稅進項轉出200 貸營業外收入2000 這分錄對嗎?

2022-05-06 09:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-06 10:05

你好,這個分錄不對,借銀行存款,貸應交稅費、應交增值稅,進項轉出,坐著一個就可以的,它不涉及到營業外收入。

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-06 10:05

進項轉出結轉到轉出未交增值稅,借,應交稅費應交增值稅,進項轉出,貸應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅。

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你好,這個分錄不對,借銀行存款,貸應交稅費、應交增值稅,進項轉出,坐著一個就可以的,它不涉及到營業外收入。
2022-05-06
收到增值稅增量留抵稅額退稅:借:銀行存款 2000元貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 2000 不是進項轉出
2020-09-25
這個是抵減你之前做進項稅額這個,
2020-09-25
你好;? ? ? 意思是收到了留底退稅的金額;? ? ? ?根據2022.14號財稅文件分錄的話? ?借應交稅費- 增值稅留抵稅額? 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應交稅費- 增值稅留抵稅額? ?
2022-12-19
可以的,可以這么做的。
2022-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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