同學,你好 借:庫存商品 貸:銀行存款
老師,我公司6月有輛車,車到了,發票沒到, 暫估了 結轉成本,借庫存商品 摩托車 型號 貸應付賬款 暫估入庫 結轉成本 借主營業務成本。貸庫存商品。7月發票到了,怎么沖,怎么做賬啊?是做筆沖紅的分錄,重新錄入一筆嘛?那樣會不會影響我的庫存啊
老師,公司5月份暫估入庫一批商品,借庫存商品,貸應付帳款,已付款未收發票,借預付賬款,貸庫存現金,已經銷售了,年底收到發票,該怎么做分錄呢
老師您好!我4月份暫估的商品當月賣出去了 ,5月開的票我沖了暫估,然后在按發票做賬,怎么庫存數量還在?是需要把4月的結轉成本哪個分錄也要紅沖嗎?我做的 借:庫存商品-973.44 貸:應付賬款—應付暫估款-973.44 然后做了一筆 借:庫存商品973.45 應交稅費-應交增值稅-進項稅額126.55 貸:銀行存款1100
老師,你好!5月購買商品,貨已入庫,款已付,票未到!我做了暫估,借:庫存商品—暫估 貸:銀行存款 6月票到了,我是把5月憑證紅沖,那正確的分錄應該怎么寫啊?謝謝!
老師好,若11月購進一批含稅13000元的商品,11月把此商品也賣給了客戶,也開了銷售發票并做了銷售收入,但是供應商是12月才給到的進項發票,那11月的購進分錄是:借:庫存商品 10000,貸:應付賬款暫估款10000嗎?12月份收到進項發票后紅沖分錄如下:借:庫存商品 -10000,貸:應付賬款暫估款-10000;重做購進:借:庫存商品 10000,進項稅額 3000;貸:銀行存款13000,是這樣嗎,謝謝。
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
老師 辭退經濟補償金 申報個稅時可以放在工資薪金收入里申報嗎?
您好老師,請問開的發票不符合,不能作為進項稅,還沒有勾選認證,如何進項稅額轉出?在稅務界面是選擇勾選認證?還是選擇不抵扣勾選
公司給我繳納了醫社保,但是沒有報個稅,發工資走私賬,那他這個社醫保后面怎么平賬呀?
老師,國稅三方協議這里怎么選?
老師,我們公司進口煤炭,從蒙古進來煤炭出廠的時候稱一次重量,打比方重量是1000噸,單價50元,金額是50000元,應付賬款-蒙古客戶:50000元,因為煤炭運到海關那里還要稱重,重量會有偏差,打比方重量是1010噸,合計金額是50500元,我們是按照海關的給的金額繳納關稅和增值稅的,那應付賬款-蒙古客戶:50500元,那50500-50000=500元,這個應付賬款-蒙古客戶:500元,一直掛在賬上,要怎么處理
增票是啥意思,得到稅務局辦理還是網上就能辦理
請問老師我們公司有好多主播成立個體,我想給他們代賬,老板說不想讓我代,怕給現在我們的公司帶來風險,都交給另一家機構,說另一家機構代和我們公司沒關系,我該怎么說服他讓這些人給我代賬呢
養牛業從個人手中買了牛,貨款已付,未取得發票如何做分錄
老師好!我公司的賬務原來都是只對內的,現在老板要規范做賬,依法納稅,請問現在原來的那套內賬期末數結轉的問題,老板不想補稅了,未分配利潤有金額,現在只想把庫存數和應收應付這三個科目轉過去可以嗎?其他科目不轉,賬能平嗎
銀行回單是5月份的,也沒關系嗎?老師
同學,你好 沒問題的