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老師,公司5月份暫估入庫一批商品,借庫存商品,貸應付帳款,已付款未收發(fā)票,借預付賬款,貸庫存現(xiàn)金,已經(jīng)銷售了,年底收到發(fā)票,該怎么做分錄呢

2022-01-08 00:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-08 01:02

你好! 1.先沖減暫估 借庫存商品,貸應付帳款(金額用負數(shù)表示)

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齊紅老師 解答 2022-01-08 01:02

2.然后再根據(jù)發(fā)票做賬 借庫存商品,貸應付帳款

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齊紅老師 解答 2022-01-08 01:03

銷售時,正常結轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品

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快賬用戶4348 追問 2022-01-08 01:05

付款時的分錄,借預付賬款,貸現(xiàn)金,不用管了嗎,結轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成本的沒有差額也不用紅沖的對嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-08 04:47

是的,不用管了。你的理解很對

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你好! 1.先沖減暫估 借庫存商品,貸應付帳款(金額用負數(shù)表示)
2022-01-08
原分錄負數(shù)紅沖暫估的
2022-01-06
借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項、 貸預付賬款
2023-04-09
您好,借主營業(yè)務成本-880貸庫存商品-880
2021-01-20
可以的,可以這么做。
2023-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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