可以的,可以這么做。
老師,是先付款購買苗木,貨未入庫,發(fā)票未收到分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后對方退部分款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 后對方發(fā)部分貨,發(fā)票也到 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 剩余貨已入庫,發(fā)票沒收到,怎么處理?
購買商品,商品收到已入庫,但是發(fā)票未到,貨款已經(jīng)支付,內(nèi)賬怎么做分錄 如果是 借庫存商品 貸銀行存款,那庫存商品是含稅金額?
老師,公司5月份暫估入庫一批商品,借庫存商品,貸應(yīng)付帳款,已付款未收發(fā)票,借預(yù)付賬款,貸庫存現(xiàn)金,已經(jīng)銷售了,年底收到發(fā)票,該怎么做分錄呢
請教老師:公司是預(yù)付了貨款,但是因?yàn)橐咔椋浐茉缇褪盏搅耍前l(fā)票遲遲末到,但公司又把商品賣給客服了。我可以這樣做分錄嗎:借:庫存商品-暫估 貸:預(yù)付賬款 收到發(fā)票后我是不是應(yīng)該:借:庫存商品-暫估商品(紅字) 貸:預(yù)付賬款(紅字)然后再做一筆 借:庫存商品 貸 預(yù)付賬款
購進(jìn)一批商品,款已付,貨已收,但是發(fā)票未收到,分錄是借:預(yù)付帳款 貸:銀行存款 ,然后商品入庫時(shí)是借:庫存商品 貸:預(yù)付帳款 這樣對嗎?
老師工資發(fā)到手5000,社保和公積金都企業(yè)承擔(dān),怎么做賬和報(bào)工資收入
老師,您好,公司3月底開通了支付寶賬戶,收付款共功能,支付寶里的賬目可以放在4月份里做嗎?
老師 請問3月給員工買的社保 但是實(shí)際工資是4月發(fā)3月的。電子稅務(wù)局社保申報(bào)4月申報(bào)了3月的社保。但是個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)所屬期3月是零申報(bào)還是照4月工資表申報(bào)呢?
老師,我自己公司交社保,公司和個(gè)人部分都是我自己交,法人打款到公司,在扣社保
個(gè)體戶在繳經(jīng)營所得是,個(gè)人在繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)可以扣除嗎
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
找答疑的董孝彬老師,謝謝
老師你好我用的是金蝶小迷你,這個(gè)月的存貨帶不出來導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,可科目余額表是平的,也試算平衡,就是存貨帶不出
請問小規(guī)模企業(yè)所得稅年報(bào)中的所有數(shù)據(jù)是根據(jù),24年末數(shù)據(jù)填寫的嗎?
那如果我把這批貨出了一部分結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 那收到發(fā)票的時(shí)候是分錄是怎么做呢?
借預(yù)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 借庫存商品貸預(yù)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
您這是從這個(gè)業(yè)務(wù)開始的全部分錄還是我收到發(fā)票后的分錄?
你好,我這個(gè)是發(fā)票到了之后的
暫估入庫,還有結(jié)轉(zhuǎn)成本的沒有做。
您的意思是先把暫估的沖紅回來,然后再做收到正數(shù)的商品入庫和主營業(yè)務(wù)成本是嗎?
是的,是的,是這么做的。
那我的商品沒有全部出完結(jié)轉(zhuǎn)的成本也只是一部分,那我中間收到了發(fā)票,我沖紅的數(shù)據(jù)是我做了分錄的那一部分還是全部?
你好,發(fā)票到了全部的,你暫估入庫的全部紅沖結(jié)軟的成本,只沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,也是結(jié)轉(zhuǎn)你銷售出去的成本,沒有銷售出去的不結(jié)轉(zhuǎn)。
好的,明白了,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。