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商業的會計分錄,忘記做購進和結轉銷售成本這兩筆分錄怎么辦? 1、購進分錄 借:庫存商品 應繳稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 2、銷售時分錄 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應繳稅費——應交增值稅(銷項稅額) 3、結轉銷售成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品

2023-07-05 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-05 16:28

同學你好 補做就可以了

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快賬用戶7304 追問 2023-07-05 16:38

如果是之前月份呢,有很多都沒做

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齊紅老師 解答 2023-07-05 16:46

同學你好 這個補做就可以了

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同學你好 補做就可以了
2023-07-05
建材行業:購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款113 銷售時,已開發票:借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交增值稅-銷項稅額 結轉成本:借:主營業務成本 貸:庫存商品
2020-08-29
同學你好, 銷售產品: 借:應收賬款113 貸:主營業務收入100 應交稅費~應交增值稅~進項稅額 13——這里是銷項稅額,不是進項 銷售退貨 借:應收賬款-53 貸:主營業務收入46.9 應交稅費~應交增值稅~進項稅額6.1 ——這里也是銷項;金額都是負數; 其他兩個分錄是對的;
2021-08-26
同學你好 是這樣的 進項可以抵扣的那就不含進項稅結轉成本
2021-03-27
借好,進項稅不結轉.銷項稅也不結轉. 如果月末應交稅費-應交增值稅期末余額在借方,是留抵稅額,也不用結轉. 如果月末應交稅費-應交增值稅期末余額在貸方,是要交增值稅,才結轉, 結轉分錄 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-11-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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