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建材行業:購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款113 銷售時,已開發票:借:主營業務收入 應交增值稅-銷項稅額 貸:應收賬款 結轉成本:借:主營業務成本 貸:庫存商品 請問老師這樣做分錄是正確的嗎?

2020-08-29 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-29 16:19

建材行業:購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款113 銷售時,已開發票:借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交增值稅-銷項稅額 結轉成本:借:主營業務成本 貸:庫存商品

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快賬用戶2541 追問 2020-08-29 16:24

我做的是對的不?

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齊紅老師 解答 2020-08-29 16:24

收入的確認,借貸方做反了

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快賬用戶2541 追問 2020-08-29 16:25

哦,謝謝!其他沒問題吧?

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齊紅老師 解答 2020-08-29 16:49

是的,其他是沒有問題的

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2020-08-29
同學你好 補做就可以了
2023-07-05
同學你好, 銷售產品: 借:應收賬款113 貸:主營業務收入100 應交稅費~應交增值稅~進項稅額 13——這里是銷項稅額,不是進項 銷售退貨 借:應收賬款-53 貸:主營業務收入46.9 應交稅費~應交增值稅~進項稅額6.1 ——這里也是銷項;金額都是負數; 其他兩個分錄是對的;
2021-08-26
你好,月底換成,是什么意思呢?為什么要這樣做呢
2021-05-25
你好,這種情況只能是這樣處理了?
2021-09-16
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