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老師,5月和6月分別有兩筆購入產品的業務,發票收到,是專票,進項稅額分別是15672.22元和28382.2元,之前有期末留抵稅額。所以我就沒有認證抵扣這兩筆稅額,7月報稅的時候,期末留抵稅額夠用。所以未抵扣進項稅額的這兩筆業務,做賬的時候怎么做啊?正常借進項稅額?留到以后抵扣的時候,再怎么做分錄啊?

2023-07-05 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-05 11:55

你好,做到應交稅費代認證, 借庫存商品, 應交稅費待認證 貸銀行存款。

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快賬用戶3010 追問 2023-07-05 12:01

然后抵扣認證那個月,再借應交稅得進項稅額,貸應交稅費待認證進項稅?

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齊紅老師 解答 2023-07-05 12:03

對的,是的,是這么做的。

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你好,做到應交稅費代認證, 借庫存商品, 應交稅費待認證 貸銀行存款。
2023-07-05
您好,那樣的話,直接就是作為進項稅轉出的
2023-08-14
同學你好 你可以進項稅先做 待認證抵扣進項稅
2023-08-14
同學您好,已抵扣的部分做進項稅,未抵扣的進項稅做地抵扣進項稅,就是在應交增值稅下設立多個二級明細科目,分開核算
2020-09-03
你好,你是全部認證了嗎?
2020-08-31
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