你好,這個發票拍來看一下
老師,我們收到供應商一張專票,然后也抵扣了,現在有退貨,是不是只要我們開一張已抵扣的紅字發票信息表給對方,然后對方才能開一張紅字發票給我們啊
我們是購買方需要跟廠家退貨,對方讓我們開紅字發票信息申請表,退的貨都是上半年的,里面有3張發票涉及了本次退貨,進項發票都抵扣了,我們申請的時候就勾選的是已抵扣,把要退的貨做了紅字申請,但是對方說不能開在一起,涉及幾張發票就要申請幾張紅字信息表,我想問下正規流程是這樣的嗎,還只是他們想讓我們分開來申請
老師,我從廠家進貨A,取得專票,進項已抵扣,但是后面發現貨有問題,退回了,但是廠家沒有開紅字發票,而是在我們購買的其他貨物的價格上少了A的價格,那這個要怎么做賬呢
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發票給我們,現在發現這筆金額是我們多付了的,要退這筆費用,但是我已經抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發票給我,但是對方現在說紅字發票是不用給我們的,那我現在沒有發票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發票嗎?
我們的老板朋友的公司,采購一臺儀器直接出口了,但是財務把采購的發票用來抵扣進項稅金了,沒有退稅,供應商也不愿意紅字重開;現在想讓我們幫他們開一張發票去退稅,但是我們又沒有采購過這個商品,可以他們開一張銷售發票給我們,我們再開一張銷售發票給他們么
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
這樣子的
你好,可以的,操作沒問題。
之前已抵扣的稅是不都要進項稅轉出,
這個有其他方法處理嗎
你好,是的,是要做轉出。
那不轉出抵扣的進項,有其他辦處理沒
你好,這個沒辦法,對方開了紅字發票。稅務局是知道的,你必須要轉出。
如果對方不開紅字發票呢
你好他們給你開了折扣,你就應該按照折扣后的金額來入賬。之前對應好的進項要做轉出。
謝謝老師
你好,不用客氣的了。