把A的發票退回去,重新開其他發票入賬
我們是購買方需要跟廠家退貨,對方讓我們開紅字發票信息申請表,退的貨都是上半年的,里面有3張發票涉及了本次退貨,進項發票都抵扣了,我們申請的時候就勾選的是已抵扣,把要退的貨做了紅字申請,但是對方說不能開在一起,涉及幾張發票就要申請幾張紅字信息表,我想問下正規流程是這樣的嗎,還只是他們想讓我們分開來申請
老師,我從廠家進貨A,取得專票,進項已抵扣,但是后面發現貨有問題,退回了,但是廠家沒有開紅字發票,而是在我們購買的其他貨物的價格上少了A的價格,那這個要怎么做賬呢
老師,有這樣一個選項,購進的農產品既用于生產銷售或委托加工13%稅率貨物,又用于生產銷售其他貨物服務,但未能分開核算的,則以增值稅專用發票或海關進口增值稅專用繳款書上注明的價格,或以農產品收購發票或銷售發票上注明的農產品買價扣除9%后的價格,作為購貨入賬價格。本選項為正確選項。 我的問題是為什么是扣除9%后價格計入入賬價格而不是10%,農產品不是有個加計扣除的政策嗎?
老師我們公司購買其他公司的貨物,支付貨款。之后我們談了一個優惠就是返利,是這樣返利的操作。我們開紅字銷項發票給他們對應的返利金額,他們開紅字進項給我們一樣的金額,但是這個錢不流轉,他們不退我們錢,后面我怎么再買貨物從里面抵扣。老師,這兩次開票要怎么入賬
老師,你好。廠家給我們的賣價是含運費的。但是,如果是因為我們的問題退貨,廠家那邊會扣取運費給快遞公司,但是我問又從來沒有收到貨快遞費發票,這個我們要怎么做賬呀?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現金流量表籌資活動流入可能為負數嗎
個體工商戶開具1稅點專票,對方一般納稅人可以抵扣1稅點嘛?這樣個體工商戶需要繳納什么稅費?
老師好~咨詢下:公司裝修產生的一系列費用,一般計入什么科目?
總公司不是小微企業,稅費這一方面繳納的太高,考慮還需要使用總公司資質,這樣是注冊子公司還是分公司稅費是不受總公司影響?
資產不超5000萬享受小微企業優惠,企業剛成立,固定資產是1億,企業一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產生滯納金,確實個體戶經營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經營杠桿系數和下期經營杠桿系數算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
就是嫌這樣操作麻煩,并且進項已經抵了。不退A這個發票,我買其他貨的時候,再少付A的價格,合同上注明的有這個情況,發票也是按照合同簽的。
其他沒有辦法的,你要合規只有這個辦法,認證了你可以開紅字信息表開紅字發票的
你這個說法我就不認可了,難道這樣的操作不合規嗎,只是換了一種方式而已,你說的都是完完全全按照書本講的來的,可是實際工作能和書上一樣嗎,如果都能按照書上講的來,就沒得必要在這提問了
你這樣屬于虛開發票了哦,我只是提醒一下你,
實際如果你覺得這樣可以做,也是可以的,但是有點風險的
這業務都是真實發生了的,都有合同的,怎么會虛開呢
貨物都不一樣,如果貨物一樣還可以解釋,如果開票貨物和你實際收到的數量和種類不一致就屬于虛開
你沒明白我的意思,開票和實際收到的是一致的,后面是A貨物有問題,所以退回了,再購買其他貨物的時候是不是要給錢,只是少付了一部分錢而已
后面購買其他貨物的時候發票是不是也少開了A部分的金額
是的,就是后面購買的時候少開了A的金額。正常操作是我退貨,廠家開紅字發票,退錢給我,然后我再重新買,但是沒有中間退的這個流程,直接在后面購買的時候少付了一部分錢
那可以把之前的A發票當成這次的發票使用,這次開的發票也按這次開票入賬,這個沒有啥問題的