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老師,你好,我公司是一般納稅人,這個月進項票稅額大于銷項稅額,進項稅額留了一部分到下個月,做賬的時候只有一張票,這張分兩次抵扣的票該怎么入賬做憑證,謝謝

老師,你好,我公司是一般納稅人,這個月進項票稅額大于銷項稅額,進項稅額留了一部分到下個月,做賬的時候只有一張票,這張分兩次抵扣的票該怎么入賬做憑證,謝謝
2020-09-03 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-03 11:17

同學您好,已抵扣的部分做進項稅,未抵扣的進項稅做地抵扣進項稅,就是在應交增值稅下設立多個二級明細科目,分開核算

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快賬用戶6718 追問 2020-09-03 13:13

未抵扣的部分,可以留到下個月繼續抵扣嗎

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快賬用戶6718 追問 2020-09-03 13:14

可是只有一張發票,原始憑證該怎么處理

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快賬用戶6718 追問 2020-09-03 13:16

會計分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2020-09-03 13:19

您好,可以留到下月抵扣的,把稅額拆分開,分別計入對應的科目

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同學您好,已抵扣的部分做進項稅,未抵扣的進項稅做地抵扣進項稅,就是在應交增值稅下設立多個二級明細科目,分開核算
2020-09-03
你好,你是全部認證了嗎?
2020-08-31
您好,借應交稅費未交增值稅100貸應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)
2023-07-07
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-08-09
你好是的,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2021-08-17
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