你好; 你直接寫10欄次減免即可; 不寫減免表單; 你只開了普票瑪
老師小規模需要填減免稅申報明細表嗎?怎么填呀?現在我的是不可編輯狀態。超過30萬了,現在只交1%,那2%填小規模主表18行,現在想申報提示主表18行與減免稅表不等,減免稅表怎么填呀老師
老師,我們單位這月只開具了普票,沒有超過45萬。是免稅的。增值稅減免稅申報表沒有填寫數據,申報時候有風險提示。增值稅減免稅申報明細表怎么填寫呢
老師你好,我是小規模納稅人,現在填寫增值稅報表時顯示出這個提示:主表第16行第1列 + 第2列 應等于 004《增值稅減免稅申報明細表》一、減稅項目 第1行合計‘本期實際抵減稅額’列,請修改。但我不知道為什么要填明細表第一行,第三季度的專票也不符合最近的優惠政策,沒有可以減免的優惠代碼,發生了這樣的事情,如何填寫正確報表
小規模開具普票未超過30萬,符合減免政策,表三增值稅減免申報明細表要填嗎?點提交申報時,風險提示要填減免優惠的2%,請問我噶怎么辦呀?
小規模4季度開具了專票和普票,申報時提示當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。表如截圖,請問老師,我該填寫多少?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
只開了普票,但申報時有紅色的風險提示,要緊嗎?還是強行申報過去
不影響; 直接報 ;這個本身就是對的?
謝謝老師!
不客氣的; 滿意請給予評價; 直接報哈??