你好,忽略這個提示就可以。
小規(guī)模上個季度,開了普票(1%),但二者之和未超過30萬,本月申報時,增值稅減免申報表,怎么填寫,申報增值稅主表怎么填寫?免稅項(xiàng)目怎么填寫呢?
老師,你好!請教一下:增值稅小規(guī)模納稅人一個季度沒有超過45萬,在填寫申報表的時候還要填寫減免稅明細(xì)表嗎?
請問下老師就是我申報第一季度的增值稅申報表,沒有超過45萬,是否需要填寫增值稅減稅免稅申報明細(xì)表呢
老師,我們單位這月只開具了普票,沒有超過45萬。是免稅的。增值稅減免稅申報表沒有填寫數(shù)據(jù),申報時候有風(fēng)險提示。增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填寫呢
您好,老師。我們公司是個體工商戶,今天第二季報增值稅報表,我們旅店開普票是免稅的,但超過45萬了 ,實(shí)際是46萬。我將46萬金額填在增值稅申報表主---其他免稅銷售額位置,我還用在增值稅減免稅申報明細(xì)表填什么數(shù)據(jù)嗎?
在電子稅務(wù)局哪個界面可以申請核定金征收?
什么情況下,可以作為視同銷售處理?
請問外貿(mào)企業(yè)出口退稅率13調(diào)減9,差額4%沒得退的部分如何賬務(wù)處理?
老師 我想咨詢一下民間非營利企業(yè) 有企業(yè)所得稅免稅資格 這個免稅金額是填政府補(bǔ)助的金額還是利潤總額?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數(shù)據(jù)不會有誤,且又快,是所有的支出,不僅是利潤表上的,還包括預(yù)收預(yù)付以及資產(chǎn)類還未形成費(fèi)用的
老師,建筑勞務(wù)公司可以開具建筑服務(wù)*工程施工的1%專票嗎,實(shí)際是工地標(biāo)牌的銷售和安裝
給一個公司開票,他的名字換了,因?yàn)橹昂灪贤妥鲑~時的名字是一個,后面換名了,這種怎么處理
老師好,老板報銷的單據(jù)下他的借款的賬,還需要付款申請單嗎,還是直接用費(fèi)用報銷單就可以
老師,如果之前法人收了100萬 ,是a公司打款過來的房租,現(xiàn)在我們已經(jīng)開具了房租發(fā)票100萬,那請問這里100萬怎樣通過分錄核銷掉?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數(shù)據(jù)不會有誤,且又快
老師,不用吧具體減免的增值稅金額填寫上嗎?
你好,減免的不需要填寫的。
只有%3減按1%繳納的才寫嗎?
你好,需要交稅,填寫減免,不需要交稅,不用填寫的,忽略這個差異就可以的。
明白了,那老師我們這月開了之前年份的普通發(fā)票。之前年份發(fā)票的數(shù)據(jù)要填寫到免稅銷售額里面嗎?不填寫之前年份數(shù)據(jù)可以嗎?
可以但是你能保存了嗎
可以保存,審核也過了。但是不知道這樣開了發(fā)票不申報可以不。
之前做了無票收入,現(xiàn)在紅沖了沒有關(guān)系可以的。