你好,用于接待的煙酒,不管專票和普票都不能抵扣,全額記入業務招待費
你好老師,企業購買的煙酒等禮品送客戶取得的增值稅專用發票可以抵扣嗎?如果是增值稅普通發票可以入費用嗎?
老師,想問下,公司購買的業務招待用品,平常用于交際應酬,和送禮給和業務有往來的對方單位人員,這個會計上的賬務處理是怎樣的能寫上分錄嗎?稅務上還需要繳納稅嗎?
老師,公司購買的用于送給客戶的電子產品和禮品,都有取得專用發票,請問這個費用和對應的稅金怎么處理
老師好,公司買了一斤黃金送給客戶 取得專票,賬務處理 是不是 進項不抵扣 代扣20%的個稅,按業務招待費 入賬就行了
老師,公司買的禮品送客戶取得的專票,不認證可以當做普票進行做賬嗎?做到業務招待費中可以嗎?
晚上好。年度匯算清繳無票支出調增,是填寫a105050哪一欄呢
住房可以二次抵押嗎利息多少
為職工理發支付理發師費用合計3920,其中需代扣個稅640,我3月份掛賬:借:應付職工福利3920 貸:其他應付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個稅640,代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務申報,銀行扣款合計1640元,第二筆支付理發師費用3300,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應付款沖掉
會計檔案需要一個完整的會計年度嗎?例如我1-3月份都是紙質檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
點擊下載任務,顯示備案中,要多久完成,最右邊備案完成要不要點擊,還是自動完成
老師,納稅調增是填寫a105050表的45欄其他嗎
會計檔案需要一個完整的會計年度嗎?例如我1-3月份都是紙質檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
老師,我們公司掛靠別人公司做了項目,現工程款到賬了,有什么好的方法把工程款扣了管理費后,到我們公司賬上?
為職工理發支付理發師費用合計3900,其中需代扣個稅600,我3月份掛賬:借:應付職工福利3900 貸:其他應付款xx 3900 4月份第一筆做代扣個稅640,代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務申報,銀行扣款合計1600;第二筆支付理發師費用3300,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應付款沖掉
老師,辦理新公司公戶需要什么資料啊