同學,你好 借:管理費用-業務招待費 貸:銀行存款
尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,公司財務制度存在不完善性,比如,我公司生產業務人員在購買材料或者維修機械產生費用,業務人員拿來對方開來發票,公司領導在發票上簽字,還有一張付款申請單(有出納、領導簽字),只有發票和付款申請單就下賬了,請問老師,這樣合理嗎?
老師,我們公司是做培訓類服務的,經常和政府單位打交道,比如,我們給對方提供培訓,對方實際應該付給我們金額應該是2萬,但是,對方領導要我們3萬發票,這種類型業務還比較多。請問,如果以開票確認收入,那這一萬的差額在賬務上怎么處理?有什么好的稅務籌劃和回避風險的方法嗎?
請問老師,我們公司購買了一些酒,有發票,明面上看起來好像跟生產經營搭不上邊,只能做福利費跟業務招待了。做業務招待費需要幫客戶代繳個人所得稅嗎?實際工作中是不是不太現實。二是員工福利費需要給員工繳納個人所得稅嗎? 一般工作中是做賬務處理,還是真的會代繳
老師,想問下,公司購買的業務招待用品,平常用于交際應酬,和送禮給和業務有往來的對方單位人員,這個會計上的賬務處理是怎樣的能寫上分錄嗎?稅務上還需要繳納稅嗎?
老師,我們公司業務員平時為了業務會有些交際應酬和送禮等但是無法提供發票或者提供的發票無法公司做賬,所以我們以往的處理是每月固定給他們1000-2000元業務補貼讓他們提供加油或者餐費發票來報銷,現在這一塊補貼想重新用一種更恰當的方式來給,請問能用什么方式來給,又不涉及個稅呢?
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業費用報銷流程
老師你好!預繳15.56萬元,現在交繳23.85萬元,怎么記分錄老師指導一下!
老師,我抖音提現的錢轉到我的公戶了,請問怎么做分錄
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報印花稅嗎
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
稅務上需要繳納稅嗎?
同學,你好 不需要的
好的,意思是說送給業務往來人員不屬于繳納增值稅的范圍是嗎?
同學,你好 不屬于的,進項不能抵扣
是對方的和我司有業務往來的人員哦
同學,你好 這個沒有關系的
好的,進項轉出就行了是吧
同學,你好 嗯嗯,是的
好的,謝謝老師…
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!