是的,進項不抵扣 代扣20%的個稅,按業務招待費 入賬就行了
老師們,我公司有人購買幾萬塊錢的錢,對方開成了增值稅專用發票,這個酒只是業務招待的,我們不經營也不代理,那么我咨詢過這個發票要做認證抵扣進項轉出,那我賬務處理是按照普通發票入費用還是一樣做價稅分離入賬呢?
老師,贈送購物卡給客戶,會計賬務處理為業務招待費,個稅需要代扣代繳。但是并不能取得客戶的身份信息啊,如何代扣代繳?
老師你好,1月買了塊手表,要送客戶的,開了公司抬頭專票,進行了庫存商品錄入和進項稅勾選抵扣,但是現在又不送了,要怎么處理?做進項稅轉出嗎?
老師我們公司購買業務招待使用的香煙和酒,請客戶按摩足浴,取得的進項專票,進賬稅可以抵減銷項稅額嗎?謝謝,不可以抵,麻煩給個財稅的文件支持
老師好,公司買了一斤黃金送給客戶 取得專票,賬務處理 是不是 進項不抵扣 代扣20%的個稅,按業務招待費 入賬就行了
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
這種外購送客戶 不用視同銷售出來?
按業務招待費 入賬就行了。