你好,沒法代扣代繳這種。
我們公司購買了一批購物卡贈送給客戶,如何賬務處理,需要代扣代繳個人所得稅嘛
老師,贈送購物卡給客戶,會計賬務處理為業務招待費,個稅需要代扣代繳。但是并不能取得客戶的身份信息啊,如何代扣代繳?
公司外購奢侈包包送客戶,有收到普票,請問這個算做業務招待費費,還是要視同銷售?另外需要處理個稅代扣代繳嗎?也不知道客戶的身份證信息之類的,如何處理?
請問老師,我們公司購買了一些酒,有發票,明面上看起來好像跟生產經營搭不上邊,只能做福利費跟業務招待了。做業務招待費需要幫客戶代繳個人所得稅嗎?實際工作中是不是不太現實。二是員工福利費需要給員工繳納個人所得稅嗎? 一般工作中是做賬務處理,還是真的會代繳
某事業單位2022年發生以下業務:(1)該單位1月職工薪總額為900000元,代扣代繳住房公積金50000元,代扣代繳社會保險費12000元,代扣代繳個人所得稅3600元,代扣為職工付的房租、水電費共7500元。計算本月應付職工薪酬,并編制分錄。(2)計算該單位1月代扣代繳稅費和代扣墊付費用,并編制分錄。(3)使用財政直接支付方式支付職工薪剛和代繳住房公積金、社會保險費和個人所得稅,并編制分錄。(4)11月6日,該單位從中國建設銀行取得借款400000元。期限6個月。編制會計分錄。(5)11月12日,該單位通過余額賬戶購入一批辦公用品共計8000元。辦公用品已驗收入庫。編制會計分錄。老師,有5問,不要亂答,答完給好評
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,做未開票收入要注意哪些?比如公賬收款的,現金收款的!
公司交了車船稅需要計提嗎?怎么做賬?有滯納金怎么做賬?
沒有,個人的信息申報不了的。
是的。但是稅法說了要給這些人代扣代繳個稅呢
好意思問對方要個人信息嗎? 再問個人要信息,然后再給他報個稅,這種情況還不如不送禮。
不好意思要個人信息,雖然個稅本企業替這些人承擔。但是也是不好意思要,也要不到
可以找你老板要一個他家里的
老板估計不會給,他巴不得少交稅呢。因為這些稅都是老板企業承擔的
沒有信息申報不了的 只能等稅務局那邊強制要求申報
老師,用老板的信息申報可以嗎?但是賬務處理又是業務招待費哦,老板在公司有領取工資的
給你老板做招待費不合適 那是福利費
老師,這樣這些購物卡賬務直接處理為福利費,然后相當發放給老板?或者其他高管?哪個處理好呢?因為業務招待費實在要不到個稅申報信息
你老板同意你給他報個稅的申報你老板的
只要報了個稅做福利費的
好的,也只能如此了。其他客戶的信息要不到,就轉為將這些購物卡發給老板,入福利費,按工資薪金申報老板個稅,可好?
你好 可以的 你老板同意的可以
感謝老師的耐心解答,謝謝
不用客氣的 應該的