你好!你這樣做了,就要下月申報的時候繳稅
那開票的時候也是記 借 應(yīng)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費——未交增值稅 嗎? 如果,開票時 貸方寫 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 后面6月份繳稅時,借方記 應(yīng)交稅費——未交增值稅,這樣的話,未交增值稅余額會為負數(shù),應(yīng)交增值稅這里也一直沒有下賬。
1,2月我暫估了收入2萬元,我做分錄 摘要暫估收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項) 丶 3月份確認1.2月份收入開具發(fā)票2.5萬,那我能不能就增加的0.5萬補確認收入? 摘要:確認收入并開票發(fā)票,補確認收入:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項)
開具時:借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,如果開具負數(shù)發(fā)票是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款,請問是這樣寫相反分錄嗎老師
暫估時:借:應(yīng)收賬款-暫估收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 次月開出發(fā)票時:借:應(yīng)收賬款——XX單位 貸:應(yīng)收賬款—暫估收入,暫估申報時:銷項稅金填在未開票收入里。次月開出發(fā)票時這個銷項稅金怎么辦呢?
3月份的未開票收入做賬時分錄,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),本月已開具發(fā)票,分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師請問一下工商年報里面的生育保險咋填,還有基本醫(yī)療,大病醫(yī)療是否都填在醫(yī)療里面呢?
老師好,請問21年的工資當時沒有計提,現(xiàn)在放在24年作為成本費用可以嗎
老師,我銀行收到一筆錢,寫的是退庫,金額很小。請問這個應(yīng)該是什么錢。應(yīng)該怎么做會計分錄?
工會的會計一般是怎么做賬,比如說我收到會員的會費、還有行政補助啥的
個稅手續(xù)費5598.15,6點的未開票收入是銷售額填5598.15,還是不含稅收入5598.15÷1.06=5281.27,這個金額
請問免稅收入交增值稅嗎?
請問所得稅匯算清繳里 如果有生育津貼收入 是否放在政府補貼利得這個項目里?
你好,編織袋企業(yè),6個生產(chǎn)車間,電費單耗,原材料單耗,輔料單耗,工資單耗,折舊單耗,想在一張表體現(xiàn),怎么設(shè)計表格
老師請問無船承運人備案線上備案完還用去線下送資料嗎
老師,我這邊有許多進項發(fā)票未做抵扣勾選認證,是前面會計遺留下來的未做賬也未抵扣,這應(yīng)該怎么做處理
7月處理6月的賬務(wù)收入不用交稅是吧,只是為了當月確認出庫數(shù),核算成本用
你好!你是一般納稅人嗎?