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那開票的時候也是記 借 應收 貸 主營業務收入 貸 應交稅費——未交增值稅 嗎? 如果,開票時 貸方寫 應交稅費——應交增值稅 后面6月份繳稅時,借方記 應交稅費——未交增值稅,這樣的話,未交增值稅余額會為負數,應交增值稅這里也一直沒有下賬。

2021-07-23 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-23 11:30

你好這個交稅做借應交增值稅,貸銀行就可以,你是不是小規模不做未交增值稅,

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快賬用戶3070 追問 2021-07-23 11:31

是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2021-07-23 11:39

那這個做銷項稅額,之后結轉看這個

那這個做銷項稅額,之后結轉看這個
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快賬用戶3070 追問 2021-07-23 11:41

所以就是,5月份開票的時候 借 應收賬款 貸 主營業務收入 貸 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 然后6月份繳稅的時候按照您發的圖片所示記賬是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-23 11:45

你好是的您說是對的,是的

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快賬用戶3070 追問 2021-07-23 11:46

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-23 11:51

好的,我先回復別的學員吶。

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你好這個交稅做借應交增值稅,貸銀行就可以,你是不是小規模不做未交增值稅,
2021-07-23
您好,是這樣的,就是進項銷項結轉后,這個差額是未交增值稅
2024-07-07
你好,你少了一步, 借銷項稅額 貸進項稅額 轉出未交增值稅
2020-12-20
你好; 你小規模沒有這些明細科目的;? 你系統都有銷項稅和轉出未交增值稅科目嗎 ?? ?
2023-05-19
您好,轉出未交增值稅的借方余額和銷項稅額,進項稅額,進項稅額轉出是一借一貸,所以應交增值稅下沒有余額
2021-06-01
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