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我司收到材料不良報廢流程未經過待處理財產損益科目,而是借:管理費用-報廢 貸:原材料 進項稅轉出。次月供應商補一批材料給我司,然后我司再反沖上月分錄做借管理費用-報廢負數 貸進項稅轉出負數 應付賬款 營業外收入。也就是我們通過管理費用過渡,然后和供應商確認索賠金額后沖回管理費用和進項稅轉出,抵了應付給供應商的貨款,差額算到營業外收入里了,這樣合理嗎?

2023-07-03 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-03 11:56

你好 ; 你這個科目是不是不對; 你 要走待處理財產損益科目過度的; 你科目要改? ?

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快賬用戶2098 追問 2023-07-03 12:04

新到的公司目前是這么做賬的,就是問問有沒有風險

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齊紅老師 解答 2023-07-03 12:08

你好;? 這個不符合做賬準則的要求; 這個要改下;如果之前的? 這樣做; 就不動了。? ?避免你動前任的賬務處理; 之后你自己按準則做? ?

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快賬用戶2098 追問 2023-07-03 12:11

還有就是我們給客戶的貨有不合格的,我們會補發不合格部分的貨,分錄是借主營業務成本,貸庫存商品,是這樣處理嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-03 12:12

你好;? 對的; 是這樣來做??

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你好 ; 你這個科目是不是不對; 你 要走待處理財產損益科目過度的; 你科目要改? ?
2023-07-03
這個復印件也是可以抵扣的,不需要轉出啊
2021-12-24
你好!因為開紅字折扣發票不是實際退貨,一般不涉及庫存商品和成本,應該是確認收入,
2023-12-02
沖主營業務收入即可
2023-12-02
同學您好,是的,生可以直接就用應付賬款的
2020-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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