https://zhuanlan.zhihu.com/p/84027937 你好,這里說的比較詳細,你可以看看。
2017年3月某末房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)的房地產(chǎn)項目進行土地增值稅清算,該房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)提供的資料如下。2014年9月以18000萬元協(xié)議購買用于該房地產(chǎn)項目的一宗土地并繳納了契稅。2015年3月開始動工建設,發(fā)生開發(fā)成本6000萬元,小額貸款公司開具的貸款憑證顯示利息支出3000萬元,按照商業(yè)銀行同類同期貸款利率計算的利息為2000萬元。2016年12月開房地產(chǎn)項目竣工驗收,已開具發(fā)票的開發(fā)成本為5400萬元。2017年1月該項目銷售可售建筑面積的90%,共計取得含稅收入5400萬元,可售建筑面積的10%以成本價出售給本企業(yè)職工。該企業(yè)已按照2%的預征率預繳土地增值稅1080萬元。當?shù)厥褂玫钠醵惗惵蕿?%,企業(yè)選擇簡易計稅方法繳納增值稅,房地產(chǎn)開發(fā)費用扣除比例為5%。 1.計算該企業(yè)清算土地增值稅時允許扣除的土地使用權(quán)支付的金額 2.計算該企業(yè)清算土地增值稅時允許扣除的城建稅,教育費附加費及地方教育附加 3.計算該企業(yè)清算土地增值稅時允許扣除項目金額的合計數(shù) 4.計算該企業(yè)清算土地增值稅時應補繳的土地增值稅
北京立信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在本年5月整體轉(zhuǎn)讓一棟普通住宅,轉(zhuǎn)讓取得的含稅收入為15 000萬元,在扣除項目中,土地出讓金為3 000萬元,假設房地產(chǎn)開發(fā)成本只有建筑安裝工程費,包括購買的建筑材料3 000萬元(含增值稅,取得增值稅專用發(fā)票,稅率13%),支付給建筑公司的建設工程款1 00萬元(含增值稅,取得增值稅專用發(fā)票,稅率9%),房地產(chǎn)開發(fā)費用中的利息支出1 200萬元(不能按轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)項目計算分攤利息支出,也不能提供金融機構(gòu)證明),房地產(chǎn)開發(fā)費用的計算扣除比例為10%,假設只考慮城市維護建設稅和教育費附加,不考慮地方教育附加。北京立信房地產(chǎn)開發(fā)公司于本年6月5日進行土地增值稅納稅申報 (任務要求]計算北京立信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司應納的土地增值稅
老師您好,房開企業(yè)開發(fā)成本中,前期工程基礎設施配套設施開發(fā)間接費這些有沒有明細到哪些項目可以歸類到哪里?比如前期工程包括臨時用水臨時用電或者臨時工棚,等等有沒有非常明確的這些分類。
我公司房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),公司只有開發(fā)一個小項目,現(xiàn)在土地增值稅清算,稅務核查時提出多張建筑安裝的發(fā)票沒有備注上發(fā)生地“市、縣、或項目名稱”而不準予入賬開發(fā)成本,金額高達900多萬,這些成本的開票時間都在2016年5月后到2017年3月份,占了整個開發(fā)成本的13%,這種情況該如何應對?
甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(增值稅一般納稅人)地處市區(qū),在2022年5月整體轉(zhuǎn)讓一棟普通住宅(2017年開工建設的項目),轉(zhuǎn)讓取得含稅收入15000萬元;扣除項目中,土地出讓金為3000萬元;房地產(chǎn)開發(fā)成本假設只有建筑安裝工程費,包括建筑材料3000萬元(含增值稅,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為13%)、外包建筑人工1000萬元(含增值稅,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為9%);房地產(chǎn)開發(fā)費用中的利息支出1200萬元(不能按轉(zhuǎn)讓項目計算分攤利息,也不能提供金融機構(gòu)證明)。設該單位所在地政府規(guī)定的房地產(chǎn)開發(fā)費用計算扣除比例為10%,該公司當月銷售合同中發(fā)票列明的不含增值稅的收入合計數(shù)約為13761.47萬元。計算該房地產(chǎn)開發(fā)公司應繳納的土地增值稅。(提示:需要計算增值稅、城建稅、教育附加和地方教育附加、印花稅)問怎么算,請寫寫一下計算過程。
貿(mào)易公司包材和商品一起進項怎么開票
我公司是一般納稅人的生產(chǎn)企業(yè),促成了筆居間費項日,開居間費發(fā)票,增值稅稅率是13還是6稅。
老師,公司搞團建娛樂活動,一等獎發(fā)放現(xiàn)金這種做什么費用?
匯算清繳的時候是不是獎金和工資加在一起天下職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表?
老師,購買景德鎮(zhèn)貴重瓷器(每件過萬)做為辦公室擺件,請問記入什么科目?
老師,勞務再分包,增值稅能抵減分包款繳納嗎
老師勞務派遣給我單位開的發(fā)票一張備注寫工資10元,一張備注寫管理費5元,我做賬寫借:主營業(yè)務成本10借:管理費5,還是都進入主營業(yè)務成本
甲公司出資10萬園投資的子公司注銷,注銷后賬面上合并報表應該怎么做抵消分機票電子行程單可以抵扣稅金嗎錄
老師,1季度是盈利的,一定要交企業(yè)所得稅嗎?可以先不交嗎
老師 我換了電腦 我怎么上你們網(wǎng)站