您好, 有可能是確認(rèn)了無票收入
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局提取的金額和開票金額不符怎么辦?
公司為小規(guī)模企業(yè),10月-11月向稅局申請(qǐng)退稅并已全部退回,現(xiàn)再申報(bào)21年第4季度的增值稅,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)軟件上記載的增值稅與電子稅務(wù)局網(wǎng)站上申報(bào)的增值相差0.99元 記賬軟件記載增值稅:25399.48 電子稅務(wù)局增值稅:25398.49 但第4季度記賬軟件的增值稅金額與電子稅務(wù)局應(yīng)繳納增值稅金額一致,均是25398.49 想問出現(xiàn)這種差額要怎么處理,會(huì)不會(huì)是退稅金額差異導(dǎo)致的
請(qǐng)問老師,我在電子稅務(wù)局季度申報(bào),我們是小規(guī)模納稅人,那個(gè)利潤(rùn)表報(bào)表中本年累計(jì)金額和本期金額分別填寫什么時(shí)間的數(shù)
老師,公司處置二手車,發(fā)票是二手車市場(chǎng)開的,公司在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅,填表一的時(shí)候,金額是填在開具其他發(fā)票那里還是未開發(fā)票那里
小規(guī)模公司電子稅務(wù)局里申報(bào)增值稅時(shí)全年累計(jì)金額那里與開票金額不符是什么原因?
老師,收到的款先入預(yù)收賬款,然后開發(fā)票再入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那沒有開發(fā)票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請(qǐng)問出口企業(yè)簡(jiǎn)易報(bào)關(guān)能退稅嗎?無法正常收匯。
老師,昆侖防凍液加權(quán)價(jià)為49.77元,我賣價(jià)為72元開發(fā)票價(jià)格高不?
請(qǐng)問老師網(wǎng)銀復(fù)核盤丟失,重新補(bǔ)辦需要法人到場(chǎng)嗎?
謝謝老師的耐心,24的賬錯(cuò)了,我們現(xiàn)在在25年調(diào)整 借未分配利潤(rùn) -50000 貸:其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款-個(gè)人 -7000 再做正確分錄 借:未分配利潤(rùn) 7000 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 7000 這個(gè)分錄能不能再24年的12月調(diào)整,在更改季報(bào)和財(cái)報(bào)
老師,婚慶公司賬務(wù)怎么處理,采購(gòu)的道具,花可以一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師好,我之前成本不夠,沒到票12月就入了借工程施工 貸應(yīng)付賬款 ,現(xiàn)在4月收到了專票,這筆賬我怎么調(diào)呀?
老師,我們民宿行業(yè),最近要焊幾個(gè)戶外帳篷,我該怎么去做賬,有人工,材料
年報(bào)時(shí)資產(chǎn)折舊表中的稅收金額第四列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),第五列稅收折舊攤銷額,第八列累計(jì)折舊攤銷額應(yīng)該對(duì)應(yīng)賬載金額填什么數(shù)據(jù)呢?
老師,這道題怎么計(jì)算?不是只有五年內(nèi)虧損才能彌補(bǔ)嗎?
比開票軟件里的少
那就是電子稅務(wù)局申報(bào)無票收入了
比如開票軟件里累計(jì)是50000;電子稅務(wù)局里申報(bào)增值稅那累計(jì)是45000,
這種肯定是不對(duì)了,你少申報(bào)了收入,只能多,不能少
那現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?是把本期的數(shù)調(diào)一下?上期是大廳報(bào)的不知道數(shù)據(jù)
去稅務(wù)局更正下就可以了