您好,超過了不需要填寫的
小規模納稅人一個季度開了專票和普票,普票沒超過30萬,專票超了30萬,申報時普票要不要交增值稅?
小規模納稅人季度銷售超過30萬,代開專票已預交增值稅和城建稅,城建稅及教育費附加申報表怎么填
老師,小規模納稅人,自開普票和代開專票加一起不超30萬,怎么填納稅申報表呢?
小規模納稅人申報超沒超30萬普票加專票合計數嗎
增值稅附加稅費申報表(一),小規模納稅人,當月普票和專票合計超30萬,這個表怎么申報?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
什么情況下填寫啊,我這個表自動帶出數來了
一般減免的時候才填寫
現在1點,減免2點,這個不算減免嗎
有減免的那是需要填的
怎么填寫呀,需要填哪里行,我們是酒店行業,屬于服務不動產和無形資產這一大類,不是貨物及銷售,是不是要填寫啊
填寫服務不動產那里,填寫減免的2%的部分。
1和5都需要調寫嗎
1和5都需要填寫嗎
5%那個你們不需要填寫
之前報稅沒有填寫過,沒有自動帶出數值,和之前不交增值稅有關系嗎?
對,和不交增值稅是有關系的
有具體申報流程嗎?
申報流程,我這里面沒有具體紙質步驟,真是不好意思