您好!是的,是普通發票和專用發票合計數。但是專票開了就要交增值稅的。
小規模納稅人一個季度開了專票和普票,普票沒超過30萬,專票超了30萬,申報時普票要不要交增值稅?
小規模納稅人申報超沒超30萬普票加專票合計數嗎
小規模公司開了專票與普票都沒有超30萬,合計也沒有超30萬,請問怎么申報增值稅,要改哪些數據嗎
增值稅附加稅費申報表(一),小規模納稅人,當月普票和專票合計超30萬,這個表怎么申報?
請問,小規模納稅人。開了專票和普票,合計沒超過30萬,怎么申報增值稅報表
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
普票加專票不超過三十萬,專票還要交稅?
是的,專用發票開了就要交稅。
專票普票都是價稅合計數相加看超沒超30萬嗎
是不含稅銷售額合計數
普票也是?
那這種情況咋辦,普票專票都超過了
都超過了就全額交稅
專票普票分開填寫嗎
專票普票不要分開填寫的
申報時候合計數填寫嗎
是的,申報時候合計數填寫的
那兩個都超過了咋申報
兩個都超過了稅額咋算
就是普通發票加上專用發票的銷售額合計申報
銷售額是兩者不含稅收入,稅額是普票加專票票稅額嗎,比如我發這個圖片為例,老師給我寫一下答案
銷售額是兩者不含稅收入,稅額是普票加專票票稅額嗎,比如我發這個圖片為例,老師給我寫一下答案
銷售額是兩者不含稅收入,稅額是普票加專票票稅額嗎,比如我發這個圖片為例,老師給我寫一下答案
銷售額是兩者不含稅收入,稅額是普票加專票票稅額嗎,比如我發這個圖片為例,老師給我寫一下答案
銷售額是兩者不含稅收入,稅額是普票加專票票稅額嗎,比如我發這個圖片為例,老師給我寫一下答案
銷售額就是不含稅收入426924.77%2B539160.13
那稅額呢老師
稅額就是就是兩個稅額相加4269.27+5391.59