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老師我們付了一筆款,但是沒有取得發票,這是需要暫估費用是不是分兩步做分錄:1、借:開辦費——暫估貸:預付還是應付——暫估款;2、借:應付賬款貸:銀行存款。是這樣嗎?

2023-06-30 21:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-30 21:03

不需要 借管理費用貸銀行存款 匯算清繳沒發票調增

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快賬用戶1559 追問 2023-06-30 21:04

但是這樣我不好對往來啊

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快賬用戶1559 追問 2023-06-30 21:05

而且這個時候暫估的費用是含稅金額

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齊紅老師 解答 2023-06-30 21:06

借額管理費用 貸其他應付款, 借其他應付款,貸銀行放款。

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快賬用戶1559 追問 2023-06-30 21:07

那我預付給別人錢就查不到往來了呢

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齊紅老師 解答 2023-06-30 21:07

查得到其他應付款給你寫了分錄了,你看一下的。

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快賬用戶1559 追問 2023-06-30 21:10

老師為什么總其他應付款不用應付賬款或是預付賬款呢

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齊紅老師 解答 2023-06-30 21:48

應付賬款或者是預付賬款,這個是和你主營相關的,比如你購買貨物。

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快賬用戶1559 追問 2023-06-30 22:30

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-06-30 22:31

不用客氣,早點休息。

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不需要 借管理費用貸銀行存款 匯算清繳沒發票調增
2023-06-30
同學,你好 紅沖暫估 借:庫存商品? 負數 貸:應付賬款-暫估? ?負數
2024-07-14
同學你好,這樣也是對的。
2022-12-23
應付賬款暫估結轉到預付賬款里面, 借應付賬款暫估 應交稅費應交增值稅進項 貸預付賬款,你的第三個分錄寫這個。
2022-03-09
同學,你好 現在發票回來了 借:庫存商品??負數 貸:應付賬款-暫估? 負數 借:庫存商品 貸:應付賬款
2024-07-16
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