你好 沖暫估,然后按照發票做入賬處理
您好,老師,我想問問,如果是以前年度的賬,是暫估入賬的,借:庫存商品 7000貸:應付賬款-暫估款 7000 ,現在拿回來了票,要沖銷,怎么做分錄?是借:庫存商品 -7000 貸:應付賬款-暫估款-7000 然后,再做個借:庫存商品 7000 貸:庫存現金/銀行存款7000嗎?
老師您好,想請教一下,之前購貨沒有取得發票,做的暫估入庫,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 現在發票來了一部分,我要怎么做分錄?是借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-甲公司嗎?
老師,請問一下2021年12月暫估入庫了一筆商品,71680,借庫存商品 貸應付賬款暫估入庫 22年3月份收到發票了,可以直接2021年 借庫存商品 貸應付賬款嘛。之前暫估的分錄刪了
老師 我商品先到 做暫估入庫的時候 會計分錄是借庫存商品 貸應付賬款-暫估應付賬款 實際收到發票的時候 做的分錄是借應付賬款-暫估應付賬款 貸應付賬款-某公司 但是發現 暫估做多了或者少了要怎么處理
做暫估的分錄怎么做呢? 未到貨時候:借:庫存商品 貸:應付賬款——暫估應付款 結轉成本:借:主營成本 貸:庫存商品 等發票到貨后呢? 借:庫存商品 貸:應付賬款——A公司 然后在沖銷:借:庫存商品 貸:應付賬款——暫估應付款嗎? 這樣做對嗎? 還有就是發票沒到貨的時候 能不能結轉成本呢?
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
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收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
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怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎