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1.暫估成本(金額不確定200萬且無發票)不考慮進項稅額 借 庫存商品200 0000 貸 應付賬款-暫估2000000 2.預付120萬(還沒取得發票) 借 應付賬款-暫估1200000 貸 銀行存款1200000 3.有發票了 實際結算210萬 借 庫存商品100000 應付賬款-暫估800000 貸銀行存款900000 缺點 提現不了應付賬款-A只能體現暫估金額 這樣對嗎

2024-07-12 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-12 14:44

你好,同學,會計處理沒有問題。應付賬款-暫估下面可以設置核算項目,體現供應商。

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快賬用戶1054 追問 2024-07-12 15:04

我知道 我掛了供應商了 應付賬款科目一暫估 掛的 供應商 ,一個是應付賬款-A 我的意思沒法通過暫估 轉到應付賬款

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快賬用戶1054 追問 2024-07-12 15:05

情況2 (金額不確定200萬且無發票)不考慮進項稅額 借 庫存商品200萬 貸 應付賬款 暫估200萬 來發票確定結算金額210 借 應付賬款 暫估200萬 庫存商品10 貸 應付賬款-A 210 實際付款 借 應付賬款-A 200 貸 銀行存款 200 您在看看這個

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齊紅老師 解答 2024-07-12 15:11

可以先把暫估那筆分錄紅沖,然后再按發票金額做一下,就能計入應付賬款-A。

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齊紅老師 解答 2024-07-12 15:14

這樣做也可以,也可以像上面那樣先沖紅,再正常記。

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快賬用戶1054 追問 2024-07-12 15:17

沒法紅沖 因為發票目前還沒有來 結算金額也不確定 然后老板就要先付120萬 先付的120萬 不知道怎么走科目了

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齊紅老師 解答 2024-07-12 15:34

先付的120萬計入預付賬款或應付賬款-A,這個跟暫估不發生沖突。

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快賬用戶1054 追問 2024-07-12 18:03

我之前沒有掛應付賬款A呢 掛預付怎么做賬麻煩都給寫一下 我寫過 沒寫通,既有預付還要暫估還得有 應付賬款A這三個科目都得存在 我不會了

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齊紅老師 解答 2024-07-12 18:14

借:預付賬款-A 貸:銀行存款 如果記預付了,后期收到發票時如果不通過預付核算,預付賬款和應付賬款需要對沖一下。

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快賬用戶1054 追問 2024-07-12 18:28

借 預付 貸 銀行 借 應付 ~暫估 貸 預付 借 預付~暫估 貸銀行 ?

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齊紅老師 解答 2024-07-12 19:16

就做第二個分錄吧

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你好,同學,會計處理沒有問題。應付賬款-暫估下面可以設置核算項目,體現供應商。
2024-07-12
您好,不用折成差異,最簡單的處理就是發票來了沖暫估分錄,全沖,再按發票做分錄,也不用算差異,多簡單,簡單粗暴
2025-03-05
學員您好,發票回來7元,要調成本的 原先暫估沖紅后 借:庫存商品 7 進項稅 貸:銀行存款 7 借:主營業務成本 7 貸:庫存商品 7
2022-02-13
你這樣處理,實質沒有錯誤
2020-12-09
這樣做可行,年前暫估入賬和結轉成本符合權責發生制,年后取得發票紅沖暫估再按發票入賬并結轉成本,能保證賬務準確。但要注意發票與暫估匹配、稅務處理及清晰記錄賬務。
2025-03-26
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