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之前購買一批貨物,暫估入庫,銷售并結轉了成本,現在收到了發票,因為是普票不涉及稅,發票金額和暫估金額一樣,原來的分錄 暫估,借:庫存商品200 貸:應付賬款200 銷售結轉成本,借:主營業務成本200 貸:庫存商品200 現在收到發票后的分錄怎么寫?

2023-08-24 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-24 16:24

借應付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸應付賬款。

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快賬用戶9146 追問 2023-08-24 16:26

??老師寫的時候能帶上金額嗎?你這個分錄沒看懂

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齊紅老師 解答 2023-08-24 16:28

借應付賬款200貸庫存商品,200 借庫存商品200 貸應付賬款200

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齊紅老師 解答 2023-08-24 16:29

的紅沖暫估,第二個做發票一正數一負數沒有了,然后成本沒有動,因為暫估都是一樣的,你成本不用紅沖了,你再紅沖的話,你自己做也可以

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借應付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸應付賬款。
2023-08-24
你好 如果您沒有跨年或是小企業會計準則的話 您做的分錄是已經調整了差距的500元了 1借:主營業務成本 5000 2 借:主營業務成本 -5000 一正一負=0 3主營業務成本 4500 合計主營業務成本就是4500
2021-05-28
您好,借主營業務成本-880貸庫存商品-880
2021-01-20
您好,調整結轉成本金額
2022-08-02
你好!業業務跨年了嗎?沒跨年的話原分錄紅字沖回再按發票做正確的。
2020-09-25
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