這種不需要紅沖了
老師,比如我前面收到一張費用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負數(shù)發(fā)票,那這個發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉(zhuǎn)出。
老師,公司開出一張成品油專用發(fā)票,客戶已做進項抵扣及油庫存認(rèn)證(稅號開成三證合一前舊稅號),這種需要紅沖嗎?
老師,我第一次做增值稅進項抵扣的發(fā)票,不是很懂,想問下,確定一下,就是我這個月開了增值稅專用發(fā)票,其他公司開的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票我是不是要在11.15號前認(rèn)證,才可以抵扣,11.15之前認(rèn)證的發(fā)票必須是10.31前開的發(fā)票嗎? 因為這個月開的進項不夠,抵扣后要交很多稅,我11.1-11.14中間任何一天開的進項可不可以在11.15前認(rèn)證抵扣,這樣我10月開的發(fā)票就可以少交一點稅
老師,我司是一般納稅人,11.28號客戶開給我們一張電子專票,今天12.1號跨月才發(fā)現(xiàn)開錯了,我司還未抵扣,但需要勾選在11月份抵扣進項稅的,那如果今天讓客戶紅沖這張發(fā)票重新開的話,就變成了12月的發(fā)票了,那我司還能勾選抵扣在11月的進項稅嗎?
老師,請問,我司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我公司1月份開了一張銷項發(fā)票出去,因為型號的問題、現(xiàn)在客戶要求我們重開,對方?jīng)]有認(rèn)證,直接把那張發(fā)票紅沖了再開藍字發(fā)票,重開會找另外一張進項來開,那我之前抵扣的那張進項發(fā)票要怎么樣處理呢?
個人收據(jù) 需不需要摁手印,在第三聯(lián)摁嗎
老師你好,有個問題向您請教一下,公司買了房子,這個固定資產(chǎn)的原值包不包含契稅和印花稅?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
請問老師前期是核定征收未建賬,現(xiàn)在改為查賬征收需要建賬,期初怎么設(shè)置目前比較明確的就是銀行余額?
老師,在給公司辦理減資的時候,應(yīng)該先公示45天,在在政務(wù)操作減資流程,政務(wù)網(wǎng)減資通過后,還要帶相關(guān)資料去稅務(wù)機關(guān)登記,對嗎?
分公司做企業(yè)所得稅年度匯算清繳時,股東是寫總公司么,投資比例是100%?
老師股東投入資本金現(xiàn)金流進哪里
老師我們有一個員工要求實際到賬10000元,公司和個人社保是公司承擔(dān)1646.04元,沒有專項附加扣除,應(yīng)發(fā)工資是怎么計算呢
老師,賬上一直沒有公戶的銀行流水,這會有什么風(fēng)險嗎?
注冊的時候沒有出資,每次用錢從股東個人借入,現(xiàn)在導(dǎo)致其他應(yīng)收款貨方差不多變成出資額,那現(xiàn)在怎么處理?
現(xiàn)在嘗試購買方開紅字信息表,但是我們銷售方就是下載不到對方的紅字信息,如果購買方就按舊稅號入賬,稅務(wù)風(fēng)險會不會很大?
這種基本不會有風(fēng)險。